auditoria interna segundo o iia
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Análise da Auditoria Interna aos Princípios do Processo de Produção de Informações Estratégicas
Objetivo: Verificar o grau de aderência da auditoria interna aos PPIE – Princípios de Produção de Informações Estratégicas, método proposto por Washington Platt. Método: A abordagem é de uma pesquisa-ação, de natureza aplicada, visto que se estabeleceu uma relação entre o conhecimento e ação, implicada na situação investigada frente a realidade; bibliográfico com intuito de pesquisar a respeito...
... 2 REFERENCIAL TEÓRICO 2.1 Auditoria Interna ... Segundo o IIA (2019), a Auditoria Interna possui como objetivo principal “auxiliar a organização a atingir seus objetivos a partir da aplicação de uma ... -
EDITAL Nº 39 - PROGEP/UFMS, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021CONCURSO PÚBLICO
... e papéis no desenvolvimento de projetos segundo" métodos ágeis; Requisitos e estimativa de esfor\xC3" ... II AUDITORIA GOVERNAMENTAL: 1. Conceito, evolução 1.1 ria interna e externa: papéis. 1.2. Auditoria governamental ...
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A regulação como propulsora de práticas de controle interno na saúde suplementar
La investigación analizó la influencia de la regulación en la adopción de prácticas de control interno en las Operadoras de planes de salud (OPS) del Nordeste brasileño, con base en el marco del COSO ICIF (2013). La muestra fue formada por 43 encuestados (gestores financieros, contables o de auditoría interna). Se utilizó una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, la prueba de Kruskal-Wall
... (gestores financeiros, contábeis ou de auditoria interna). Utilizando uma metodologia mista, ... , 2006) ... Segundo Andrade e Maia (2009), a saúde suplementar se ... -
DEFENSORIA PÚBLICA - EDITAL N 01 DE 03 DE JUNHO DE 2022 CONCURSO PÚBLICO
... IBFC, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade ... comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bip, ... PASEP. 17. COFINS. 18. Controladoria. Auditoria e Perícia Contábil. 19 ... Contabilidade ...
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Avaliação do sistema de combate às fraudes corporativas no Brasil
Este estudo investiga a eficiência do Sistema de Controles Internos (SCI) no combate às fraudes corporativas. Com o apoio de um survey, respondido por 156 profissionais da área de auditoria, foi possível ter um alcance nacional. Entre os principais resultados, verificou-se que as atividades vinculadas ao SCI têm desempenhado de forma eficaz as funções de combate às fraudes corporativas....
... por 156 profissionais da área de auditoria, foi possível ter um alcance nacional. Entre os ... de monitoramento (controles, auditorias interna e externa, compliance , canal de denúncia, ... Segundo Sá e Hoog (2010, p. 21), enquanto a fraude tem a ... -
DEFENSORIA PÚBLICA - REPUBLICAÇÃO DO EDITAL N 01 DE 03 DE JUNHO DE 2022 CONCURSO PÚBLICO
... IBFC, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade ... comunicação interna ou externa, tais como telefone celular, bip, ... PASEP. 17. COFINS. 18. Controladoria. Auditoria e Perícia Contábil. 19 ... Contabilidade ...
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A importância do compliance para a advocacia 4.0
... ódigo de ética, controles internos da auditoria e monitoramento para o advogado e advogada 4.0 ... Especialista em Investigação Interna Corporativa- Método Decipher. Especialista em ... Segundo Klaus Schwab (2019) 10 essa nova era digital ...
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Aspectos gerais da due diligence e sua aplicabilidade
... auditoria interna. Também foi objeto de estudo a previsão ... Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento ...
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Norma de desempenho de edificações. (NBR 15.575/2013 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas)
... Segundo QUEIROGA et AQUINO FILHO (2018) destacando em ... Superior ... Vedação vertical interna ... Hidrossanitário Cobertura ... Cons i ... , passa-se para a etapa seguinte (Auditoria ...
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Acórdão Nº 0000798-50.2021.8.27.2700 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 31-05-2021
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO N.º 309/CNJ. REGULAMENTAÇÃO DAS DIRETRIZES TÉCNICAS DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DO PODER JUDICIÁRIO. MINUTAS DE RESOLUÇÃO DO TJTO. REGULARIDADE FORMAL E LEGAL. APROVAÇÃO. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 309, de 11/03/2020, aprovando as diretrizes técnicas das atividades de auditoria interna Governamental do...
... DIRETRIZES TÉCNICAS DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL DO PODER JUDICIÁRIO ... ício do mandato do dirigente se dará no segundo ano de exercício de cada presidente do Tribunal ... -
Independência do auditor em Portugal: o estudo teórico e empírico do remotness gap
A independência, em auditoria, é um conceito de difícil definição, é preciso inseri-lo na envolvente e, por isso, é um conceito historicamente mutável. Objetividade e neutralidade integram o conceito de independência em auditoria e, por isso, o joint supply audit, ainda que validado pela pura teoria econômica, tem custos significativos para o auditor e para o mercado, além de representar uma ameaç
... A independência, em auditoria, é um conceito de difícil definição, é ... O segundo nível engloba a tendência para o monopólio ou ... A auditoria interna entrou igualmente na eficácia de dependência ... -
Contribuição dos componentes do modelo COSO no controle interno da administração pública: Um estudo nos municípios do estado de Santa Catarina
Este artigo teve como objetivo analisar a contribuição dos componentes do modelo COSO no controle interno da administração pública nos municípios do estado de Santa Catarina. A pesquisa é classificada como quantitativa, descritiva e de levantamento. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, com 80 questões fechadas. A população deste estudo são os 295 municípios do estado de
... of the COSO m odel contribute to the interna l control of public adm inistration in the ... Public Accountants (AICPA), que segundo Santos e T res (2012), c ompreende todos os m ... ão, sistema de revisão e aprovação e auditoria interna. Fonte: Adaptado de Attie (2011). Os ... -
B3 e lei 13.303/2016: uma análise dos programas de integridade das estatais listadas no novo mercado à luz das exigências da lei 13.303/2016
... Segundo o Boletim das Empresas Estatais Federais (BRASIL, ... auditoria interna e um Comitê de Auditoria Estatutário ...
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Benchmarking e governança global como parâmetros para a análise de programas de integridade
Com base no desenvolvimento teórico da governança global e da produção e aplicação de normas jurídicas por empresas e governos, o presente estudo examina as condições para que a Administração Pública brasileira realize benchmarking, ao avaliar programas de integridade desenvolvidos no âmbito de empresas em busca dos benefícios previstos pela Lei nº 12.846/2013 e das demais regulamentadoras. Essa...
... aquelas dispostas em códigos de ética interna das empresasǤ Logoǡ tais programas de ... ções de ouvidoriaǡ controladoriaǡ auditoria governamental e correiçãoǡ e serão ... à análise de programas de integridadeǡ segundo os parâmetros do artǤ ͠͞ do Decreto ... -
ACÓRDÃO Nº 2762 de Tribunal de Contas da União, Plenário, 13-12-2022
LEVANTAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LEI COMPLEMENTAR 179/2021. ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS. PONTOS DE APRIMORAMENTO. CÓPIA PARA CASA CIVIL. ARQUIVAMENTO.
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Triângulo de fraudes de Cressey (1953) e teoria da agência: estudo aplicado a instituições bancárias brasileiras
Esta pesquisa examinou se o triângulo de fraude de Cressey (1953) e a teoria de agência, em conjunto, possibilitam investigar a ocorrência de fraudes corporativas em instituições bancárias brasileiras. Foram formuladas seis hipóteses de pesquisas, segregadas nas dimensões do triângulo de fraude - pressão, oportunidade e racionalização - e mensuradas a partir de variáveis extraídas da teoria da agê
... Ainda segundo Cressey (1953), todos os problemas financeiros ... o triângulo de fraudes, as normas de auditoria, Resolução CFC nº 1.207 de 2009 e SAS nº 99, ... ão relaciona-se a pressões, de natureza interna ou externa, oriundas de problemas financeiros ... -
RELATORIO de ACÓRDÃO Nº 2762 de Tribunal de Contas da União, Plenário
LEVANTAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LEI COMPLEMENTAR 179/2021. ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS. PONTOS DE APRIMORAMENTO. CÓPIA PARA CASA CIVIL. ARQUIVAMENTO.
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Presidência - Gabinete
... Aprova o Estatuto de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado da ... o caput começará a contar a partir do segundo ano de exercício da próxima Presidência do ...
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DEFENSORIA PÚBLICA - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI 03 2022
... Glossário do Manual de Auditoria Interna da DPEMT constam os que são atinentes ... 6. Auditoria de Conformidade ... Segundo o Glossário de Termos do Controle Externo do ...
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Compliance na administração pública
... Segundo Assis (2016) através da referida Lei, houve a ... a segunda linha de defesa, enquanto a auditoria interna, por sua função de asseguração ...
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Acórdão Nº 0100929-42.2020.8.01.0000 de TJAC. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno, 26-10-2020
DIREITO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E REGIMENTO INTERNO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO TJ-AC Nº 159/2011. PROPOSTA ACOLHIDA. REMESSA AO TRIBUNAL PLENO ADMINISTRATIVO.1. Proposta para adequação da Resolução TJAC nº 159/2011 ao estabelecido pelas Resoluções números 308/2020 e 309/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça.2. Proposta aprovada.
... Auditoria Interna, nos termos das Resoluções números 308 ... segundo ano de exercício de cada presidente de tribunal, ... -
Autopercepcao de justica organizacional e de burnout em atitudes e comportamentos no trabalho de auditores internos.
... particularmente sujeita ao burnout e a auditoria. Essa profissao exige um conjunto de habilidades ... Segundo Robbins, Ford e Tetrick (2012), a percepcao de ... Auditores Internos e Grupo de Auditoria Interna, Controles Internos e Gestao de Riscos, Grupo de ...
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Acórdão Nº 0100929-42.2020.8.01.0000 de TJAC. Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Tribunal Pleno Administrativo, 03-02-2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO TJ-AC Nº 159/2011.1. Proposta para adequação da Resolução TJAC nº 159/2011 ao estabelecido pelas Resoluções números 308/2020 e 309/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça.2. Proposta aprovada.
... Auditoria Interna, nos termos das Resoluções números 308 ... segundo ano de exercício de cada presidente de tribunal, ... -
RELATORIO de ACÓRDÃO Nº 2947 de Tribunal de Contas da União, Plenário
MONITORAMENTO DO ACÓRDÃO 1745/2020-TCU-PLENÁRIO. AUDITORIA OPERACIONAL. AVALIAÇÃO DA ADERÊNCIA DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO AOS PADRÕES E NORMAS INTERNACIONAIS. CUMPRIMENTO DA MAIOR PARTE DAS RECOMENDAÇÕES. CIÊNCIA AO TRF-1. JUNTADA DE CÓPIA DESTA DELIBERAÇÃO AO TC 017.881/2020-0. APENSAMENTO AO PROCESSO DE ORIGEM.
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LICITAções - SAÚDE
... tações da Coordenadoria de Auditoria Geral (SEI 072276107 e ... 071920994), o Parecer ... : Iluminação Lâmpada Fluorescente Interna, Jane- ... la Fr , Tensão Alimentação: 110/220 ... 10:04:49 O motivo da reprovação, segundo laudos anexados ao ... processo foi: Item 3 - ...