auditoria interna segundo o iia
693 resultados para auditoria interna segundo o iia
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Análise da Auditoria Interna aos Princípios do Processo de Produção de Informações Estratégicas
... produção de informação estratégicas na prática da auditoria. Resultado: Os resultados da pesquisa indicam que as etapas práticas da auditoria interna são aderentes ao modelo de criação de informação estratégica utilizado. Conclusões: Concluiu-se que a auditoria interna, na prática, é um processo de produção de informação estratégica. PALAVRAS-CHAVE: Informação Estratégica. Auditoria Interna. Gestão da Informação.
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A regulação como propulsora de práticas de controle interno na saúde suplementar
... (gestores financieros, contables o de auditoría interna). Se utilizó una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, la prueba de Kruskal-Wallis y el análisis de contenido de las respuestas discursivas, confirmando el supuesto que hay influencia de la regulación en la adopción de prácticas de control interno. En cuanto a la percepción de la influencia de la regulación en la adopción de las prácticas de control, el 95% de los...
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Avaliação do sistema de combate às fraudes corporativas no Brasil
... rporativo, são percebidas com maior precisão pela auditoria externa. Palavras-chave: Sistema de controles internos (SCI). Fraudes corporativas. Comitê de auditoria. Compliance. Canal de denúncias
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Aspectos gerais da due diligence e sua aplicabilidade
... auditoria interna. Também foi objeto de estudo a previsão ... Segundo a Organização de Cooperação e Desenvolvimento ...
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A importância do compliance para a advocacia 4.0
... ódigo de ética, controles internos da auditoria e monitoramento para o advogado e advogada 4.0 ... Especialista em Investigação Interna Corporativa- Método Decipher. Especialista em ... Segundo Klaus Schwab (2019) 10 essa nova era digital ...
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Norma de desempenho de edificações. (NBR 15.575/2013 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas)
... Segundo QUEIROGA et AQUINO FILHO (2018) destacando em ... Superior ... Vedação vertical interna ... Hidrossanitário Cobertura ... Cons i ... , passa-se para a etapa seguinte (Auditoria ...
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Independência do auditor em Portugal: o estudo teórico e empírico do remotness gap
... se tornar num standard fundamental na prática de auditoria
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Contribuição dos componentes do modelo COSO no controle interno da administração pública: Um estudo nos municípios do estado de Santa Catarina
Este artigo teve como objetivo analisar a contribuição dos componentes do modelo COSO no controle interno da administração pública nos municípios do estado de Santa Catarina. A pesquisa é classificada como quantitativa, descritiva e de levantamento. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, com 80 questões fechadas. A população deste estudo são os 295 municípios do estado de
... of the COSO m odel contribute to the interna l control of public adm inistration in the ... Public Accountants (AICPA), que segundo Santos e T res (2012), c ompreende todos os m ... ão, sistema de revisão e aprovação e auditoria interna. Fonte: Adaptado de Attie (2011). Os ... -
B3 e lei 13.303/2016: uma análise dos programas de integridade das estatais listadas no novo mercado à luz das exigências da lei 13.303/2016
... Segundo o Boletim das Empresas Estatais Federais (BRASIL, ... auditoria interna e um Comitê de Auditoria Estatutário ...
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O Controle interno das licitações e contratos na Lei Federal nº 14.133/2021
Em abril de 2021, foi promulgada a Lei n.º 14.133, que instituiu a nova lei de licitações e contratos administrativos (NLLC). Sob a influência dos órgãos de controle, foi introduzido na nova Lei um capítulo específico para o controle das contratações. O artigo, mediante uma metodologia descritiva bibliográfica, analisará a temática referente ao controle da Administração Pública no Direito...
... Niebuhr (NIEBUHR, 2022, p. 91), segundo o qual a eficiência está ligada não apenas com ... procedimentos internos de integridade, auditoria, controle interno e incentivo à ... denúncia de ... executiva e da auditoria interna ao modelo, delineando suas funções e ... -
ACÓRDÃO Nº 2762 de Tribunal de Contas da União, Plenário, 13-12-2022
LEVANTAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LEI COMPLEMENTAR 179/2021. ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS. PONTOS DE APRIMORAMENTO. CÓPIA PARA CASA CIVIL. ARQUIVAMENTO.
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RELATORIO de ACÓRDÃO Nº 2762 de Tribunal de Contas da União, Plenário
LEVANTAMENTO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LEI COMPLEMENTAR 179/2021. ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS. PONTOS DE APRIMORAMENTO. CÓPIA PARA CASA CIVIL. ARQUIVAMENTO.
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Acórdão TCU 026.387/2015-8: o caso do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de minas gerais ifmg e a governça na administração pública
... 52 | Compliance em estudos de caso ... segundo tema versou sobre os controles de gestão nas ... ários; (ix) estabeleça função de auditoria interna independente que adicione valor à ...