LICITAções - DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Data de publicação12 Maio 2022
SeçãoCaderno Cidade
134 – São Paulo, 67 (88) Diário Of‌i cial da Cidade de São Paulo quinta-feira, 12 de maio de 2022
no Anexo I, supervisionados pela “Coordenação de Políticas
para Crianças e Adolescentes - CPCA” da Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de vigência por
mais 12 (doze) meses
VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 1.121.253,18 (um milhão,
cento e vinte e um mil duzentos e cinquenta e três reais e
dezoito centavos)
ASSINADO EM: 09/05/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a)GIOVANI PIAZZI SENO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)LUCIANO STINGUEL DA SILVA – PRIORATO EGENHARIA
LTDA
EXTRATO
ADITAMENTO Nº 003– CONTRATO Nº 034/SMDHC/2019
PROCESSO nº 6074.2018/0002818-0
EMPRESA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA - CNPJ n.º
00.495.124/0001-95
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL.
OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração de Endereço da Sede
da empresa
VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 58.003,05 (cinquenta e oito
mil três reais e cinco centavos)
ASSINADO EM: 06/05/2022
a)GIOVANI PIAZZI SENO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)PATRICIA DE CASSIA FALCHI MARTINS – PROCURADORA
– MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA
EXTRATO
ADITAMENTO Nº 004 AO CONTRATO Nº 040/SMDHC/2020
PROCESSO nº 6074.2020/0003171-1
LOCATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMA-
NOS E CIDADANIA.
LOCADOR: ALÍPIO DA SILVA CORDEIRO NETO - CPF nº
103.412.986-46
OBJETO DO CONTRATO: Locação destinada às instalações
do Conselho Tutelar Cidade Tiradentes I
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por mais 12 (doze)
meses
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
ASSINADO EM: 04/05/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a) GIOVANI PIAZZI SENO– CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b) ALÍPIO DA SILVA CORDEIRO NETO – LOCADOR
6074.2020/0003905-4
Assunto: Recebimento Definitivo - Contrato por Adesão nº
142/SMDHC/2020.
DESPACHO
1. À vista dos elementos contidos no processo, especial-
mente o ateste sob. SEI nº 059981244, com fundamento no art.
73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 do
Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria nº 013/SMDHC/2019,
RECEBO DEFINITIVAMENTE, observadas as formalidades legais
e cautelas de estilo, o objeto do Contrato por Adesão nº 142/
SMDHC/2020 que tratava do credenciamento de restaurantes
ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para
prestar serviço de fornecimento de refeições à população em si-
tuação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Se-
cretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC,
firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania e a empresa BUFFET E COMERCIO DE ALIMENTOS
ASSIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.181.080/0001-15.
6074.2021/0007944-9
COMUNICADO
Comunicamos a todos os interessados em participar
da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/
SMDHC/2022- que se encontrava “Adiado Sine DIe” cuja Oferta
de Compras agora passou a ser nº 801022801002022OC00021
- Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2021/0007944-9,
que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na
Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial
das áreas internas e externas, visando à obtenção de adequa-
das condições de salubridade e higiene, com disponibilização
de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza,
saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sa-
bonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel,
máquinas, utensílios e equipamentos, para atendimento dos 52
(cinquenta e dois) Conselhos Tutelares pertencentes à Secretaria
6074.2019/0001562-5
ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 04 AO TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem
o presente, especialmente o Parecer exarado especialmente
o parecer exarado pela Coordenação de Políticas para LGB-
TI (062844815) e pela Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI
063081547), que acolho, AUTORIZO o Aditamento nº 04 do
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº TCL/007/2019/SMDHC/CPLGBTI,
firmado com a OSC UNAS – UNIÃO DE NÚCLEOS, ASSOCIA-
ÇÕES DOS MORADORES DE HELIÓPOLIS E REGIÃO, inscrita no
CNPJ sob nº. 38.883.732/0001-40, objetivando a alteração da
cláusula 1.1.1 DO ANEXO ÚNICO, ficando mantidas e inaltera-
das as demais cláusulas.
II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de
Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.
EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001– CONTRATO Nº 038/SMDHC/2019
PROCESSO nº 6074.2019/0002095-5
EMPRESA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ n.º
00.495.124/0001-95
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL.
OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração de Endereço da Sede
da contratada.
VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 40.699,40 (quarenta mil
seiscentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).
ASSINADO EM: 06/05/2022
a)GIOVANI PIAZZI SENO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)PATRICIA DE CASSIA FALCHI MARTINS – PROCURADORA
– MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA
6074.2020/0002334-4
ASSUNTO: Prorrogação do Contrato nº 024/SMDHC/2019 e
alteração do endereço da sede da Contratada.
DESPACHO
I. À vista dos elementos contidos no presente, a manifes-
tação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob documento SEI
nº 062932433, e com fundamento no inciso II do artigo 57,
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORI-
ZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo,
com base na pela delegação a mim conferida pela Portaria, o
aditamento ao Contrato nº 024/SMDHC/2020, celebrado com
a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, inscrita no CNPJ
sob o nº 03.506.307/0001-57, cujo objeto consiste na Con-
tratação de empresa especializada em prestação de serviços
de gerenciamento de abastecimento de veículos, máquinas e
equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético
ou microprocessado, para fazer constar a prorrogação do prazo
de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, pelo período
de 08/07/2022 à 07/07/2023, pelo valor total estimado R$
48.189,60 (quarenta e oito mil cento e oitenta e nove reais e
sessenta centavos).
II- AUTORIZO, a emissão da (s) Nota (s) de Empenho a favor
da empresa contratada, onerando a dotação orçamentárias nº
34.10.14.422.3013.6.178.33.90.39.00.00, observado o princípio
da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais
saldos de empenho não utilizados.
III- TORNO SEM EFEITO o Despacho Autorizatório SEI
062977023.
IV – Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo
Aditivo 002, conforme minuta aprovada pela AJ.
EXTRATO
ADITAMENTO Nº 003– CONTRATO Nº 028/SMDHC/2020
PROCESSO nº 6074.2020/0002536-3
EMPRESA: PRIORATO ENGENHARIA LTDA - CNPJ n.º
28.813.283/0001-00
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de uma empresa
especializada na prestação de serviços de manutenção predial,
abrangendo as preventivas, corretivas e assistência técnica
das instalações elétricas, das hidráulicas, da civil, de telefonia
interna, do sistema de detecção de fumaça, de alarme, de com-
bate a incêndio, de iluminação de emergência, de para-raios, ar
condicionado e de serviços gerais conexos, com fornecimento
estimado de peças e equipamentos, incluindo eventual neces-
sidade de deslocamento de mobiliários e materiais de suporte
necessários, nos imóveis de uso dos 52 Conselhos Tutelares do
Município de São Paulo, localizados nos endereços constantes
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especiali-
zada em fornecimento de conectividade móvel à internet atra-
vés do fornecimento de “chip” para acesso à internet móvel 4G,
incluindo o fornecimento de aparelho 01 (um) modem USB 4G
e 01 (um) SIM CARD vinculado apenas a SERVIÇO DE DADOS,
não abrangendo outros serviços e/ou despesas, desta forma, os
acessos móveis não poderão gerar ônus adicional à contratante
para serviços como ligações telefônicas, mensagens de texto ou
quaisquer outros serviços que não sejam o pacote de dados e
franquia de 10Gb para Modem (dados), com tráfego ilimitado.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência contra-
tual por mais 12 (doze) meses
VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 1.198,80 (um mil, cento e
noventa e oito reais e oitenta centavos)
ASSINADO EM: 16/03/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a)GIOVANI PIAZZI SENO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)ANDRESSA SIMONE MERTINS DE OLIVEIRA – GERENTE
SÊNIOR – TELEFÔNICA BRASIL S.A
b)ALEX EDUARDO FREITAS – GERENTE - TELEFÔNICA
BRASIL S.A
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO- EXTRATO
ADITAMENTO Nº 003– CONTRATO Nº 011/SMDHC/2019
PROCESSO nº 6074.2019/0001118-2
EMPRESA: RA TELECOM LTDA - CNPJ n.º 10.312.101/0001-
51
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especiali-
zada na prestação de serviços de Locação de Sistema de PABX
com DDR, Serviço de Instalação, Gerenciamento e Manutenção,
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Direi-
tos Humanos e Cidadania.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do período de
vigência por mais 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 38.582,76 (trinta e oito mil
quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos).
ASSINADO EM: 29/03/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a)GIOVANI PIAZZI SENO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)VANESSA PEREIRA DE FREITAS – RA TELECOM LTDA
EXTRATO
ADITAMENTO Nº 002– CONTRATO Nº 024/SMDHC/2019
PROCESSO nº 6074.2019/0001516-1
EMPRESA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA - CNPJ n.º
00.495.124/0001-95
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação Contratual por 12
meses e alteração do endereço da Sede da Contratada.
VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 141.062,75 (cento e qua-
renta e um mil sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
ASSINADO EM: 06/05/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a)GIOVANI PIAZZI SENO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)PATRICIA DE CASSIA FALCHI MARTINS – PROCURADORA
– MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA
EXTRATO
ADITAMENTO Nº 003– CONTRATO Nº 025/SMDHC/2020
PROCESSO nº 6074.2020/0001533-3
EMPRESA: MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. - CNPJ n.º
16.897.295/0001-80
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços de Impressão Corporativa,
incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva
e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários
(inclusive papel), para atender as necessidades de todas as 52
(cinquenta e duas) unidades dos Conselhos Tutelares localiza-
dos no Município de São Paulo, externas da Secretaria Munici-
pal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação Contratual
VALOR TOTAL ATUALIZADO: R$ 96.804,00 (noventa e seis
mil oitocentos e quatro reais)
ASSINADO EM: 04/05/2022
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a)GIOVANI PIAZZI SENO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)MARCELO HENRIQUE BEZERRA - MJ TECNOLOGIA DO
BRASIL LTDA
LICITAÇÕES
SEGURANÇA URBANA
GABINETE DA SECRETÁRIA
6029.2021/0007343-7 - I – À vista do contido no
presente, em especial a manifestação do Sr. Fiscal do contrato e
da área técnica desta Pasta, que acolho como razão de decidir,
e com fundamento na Lei 8.666/93 e Portaria 25/SMSU/2020,
CONCEDO o prazo de 55( cinquenta e cinco) dias, a partir de
29/04/2022, para que a empresa Antes e Depois Instalações
e Reformas Ltda.- CNPJ 12.505.171/0001-51, conclua os
serviços objeto do contrato 061/SMSU/2021. – II – Autorizo a
emissão do empenho no valor de R$ 237.979,35( duzentos e
trinta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e
cinco centavos), onerando as dotações orçamentarias 38.00.3
8.10.06.122.3024.2.999.3.3.90.39.00.00 e 38.00.38.10.06.18
1.3013.2.055.3.3.90.39.00.00, notas de reserva 31.488/2022
e 31.451/2022. – III - Determino, ainda, que as alterações
descritas nos itens I e II deste constem em termo aditivo ao
contrato 061/SMSU/2021.
FUNDAÇÃO PAULISTANA DE
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA
GABINETE DIRETOR GERAL
EXTRATO DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO
ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : 28/FPETC/2021
Processo nº : 8110.2021/0000159-8
Objeto : Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança
Patrimonial desarmado para a Escola Municipal de Educação
Profissional e Saúde Pública Prof. Makiguti e para o Centro
de Formação Cultural Cidade Tiradentes, ambos localizado na
Cidade Tiradentes, São Paulo – SP, administrado pela Fundação
Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura Às 10:00:45 horas
do dia 31 de Janeiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste
órgão/entidade Diego Antonio Cleto e respectivo(s) membro(s)
da equipe de apoio: Aymée Beatriz Vicente e Diomar Araujo
Barbosa, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão
Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC:
801085801002022OC00004. Inicialmente o Pregoeiro abriu
a sessão pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de
lances. Resultado da Sessão Pública Encerrada sem recurso
ITEM 1 Propostas Descrição: SERVICO DE VIGILANCIA/
SEGURANCA PATRIMONIAL - VOL. 01 - AGRUPAMENTO DE
PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO, SERVICO DE
VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL - AGRUPAMENTO DE
PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO Quantidade /
Unidade de Fornecimento: 1 / VIDE EDITAL
Menor Valor : 0,0000 CNPJ/CPF - Vencedor : -
Propostas Entregues: 57 Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 57 Propostas
Classificadas: 57
Resultado do Item: Proposta de anulação Justificativa:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, PELO PRINCIPIO DA
TRANSPARÊNCIA, DA AMPLA CONCORRÊNCIA E SALVAGUAR-
DANDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM SUAS AQUISIÇÕES,
COM FULCRO NO ART. 49, § 3º DA LEI 8.666/93 PROPOE ANU-
LAÇÃO DO CERTAME.
A ATA COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NA PLATA-
FORMA BEC https://www.bec.sp.gov.br/
DIREITOS HUMANOS E
CIDADANIA
GABINETE DA SECRETÁRIA
PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
ADITAMENTO Nº 001– CONTRATO Nº 020/SMDHC/2021
PROCESSO nº 6074.2021/0001042-2
EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S.A - CNPJ n.º
02.558.157/0001-62
05/04/2022 0422-000009 Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda Vale refeição e vale alimentação 8.887,51 120389 NF/Fatura 120389 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Adit. 3 Período - Abril/2022 Fornecimento de Vale Refeição (cedidos) - (Carta de Crédito R$ 557,52 = Valor Líquido R$ 8.329,99) STD-SEI
7810.2022/0000500-8
5.12 7581
05/04/2022 0422-000010 Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda Vale refeição e vale alimentação 852,68 120408 NF/Fatura 120408 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Adit. 3 Período - Abril/2022 Fornecimento de Vale Refeição (empregada) - STD-SEI 7810.2022/0000500-8 5.12 7581
05/04/2022 0422-000011 New Space Processamento e Sistemas LTDA. Guarda de Arquivos 3.444,20 63604 NF/Fatura 63604 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 15 Adit. 05 Período - Março/2022 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - P0 - STD-SEI 7810.2022/0000497-4 - NLP 415 5.02 30202
05/04/2022 0422-000012 New Space Processamento e Sistemas LTDA. Guarda de Arquivos 253,25 63605 NF/Fatura 63605 Fornecedor New Space Contrato 7810.2016/0000133-8 Medição 15 Adit. 05 Período - Março/2022 Gerenciamento, armazenagem e guarda de arquivos permanente e ativos - Reajuste - STD-SEI 7810.2022/0000497-4 - NLP
415
5.02 30202
06/04/2022 0422-000014 Datamace Informática Ltda. Suporte e sistemas de infor-
mação
198,39 66523 NF/Fatura 66523 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 11/24 Período Março/2022 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - Reajuste - STD-SEI 7810.2022/0000516-
4 - NLP 373
5.01 7628
06/04/2022 0422-000013 Datamace Informática Ltda. Suporte e sistemas de infor-
mação
1.900,00 66522 NF/Fatura 66522 Fornecedor Datamace Contrato 7810.2018/0000924-3 Aditamento 01 Medição 11/24 Período de Março/2022 Manutenção e suporte dos sistemas Folha de Pgto. e Ponto Eletrônico - STD-SEI 7810.2022/0000516-4 - NLP 373 5.01 7628
11/04/2022 0422-000016 TMS Comércio e Locação de Purificadores
EIRELI
Locação de purificador de água 548,16 4817 NF/Fatura 4817 Fornecedor TMS Comércio (Brazon) Contrato 7810.2020/0000395-8 Medição 10 Aditamento 03 Período - Março/2022 Locação de puriificadores de água (P0 R$516 Reaj. R$32,16) - STD-SEI: 7810.2022/0000537-7 5.36 32299
11/04/2022 0422-000017 Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Pro-
dam SP SA
Suporte e sistemas de infor-
mação
2.394,03 37124 NF/Fatura 37124 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000395-6 Medição 09 Adit. 02 Período - Março/2022 Serviço de Datacenter - STD-SEI 7810.2022/0000527-0 5.01 7411
11/04/2022 0422-000018 Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Pro-
dam SP SA
Suporte e sistemas de infor-
mação
3.964,19 37125 NF/Fatura 37125 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SSI_Analista 09 Adit. 02 Período Março/2022 SSI Serviço de Sistema de Informação_Analista - STD-SEI 7810.2022/0000526-1 5.01 7411
11/04/2022 0422-000019 Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Pro-
dam SP SA
Suporte e sistemas de infor-
mação
7.918,31 37126 NF/Fatura 37126 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2019/0000394-8 Medição SC_TIC-09 Adit. 02 Período - Março/2022 Serviço de Comunicação_Acesso a Internet - STD-SEI 7810.2022/0000526-1 5.01 7411
11/04/2022 0422-000020 Empresa Tec. Inf. e Comun. Mun. SP - Pro-
dam SP SA
Suporte e sistemas de infor-
mação
3.469,94 37090 NF/Fatura 37090 Fornecedor Prodam Contrato 7810.2020/0001272-8 Medição 05 Adit. 01 Período - Março/2022 Serviço de Licenças Office 365 - STD-SEI 7810.2022/0000525-3 5.01 7411
11/04/2022 0422-000021 Brasil Net Service Ltda. Manutenção e suporte de har-
dware
2.624,01 8882 NF/Fatura 8882 Fornecedor Brasil Netservices Contrato 7810.2018/0000168-4 Medição 03 Adit. 04 Período : Março/2022 Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica (PABX) - STD-SEI
7810.2022/0000522-9
5.46 23917
11/04/2022 0422-000022 Innersystem Informática Ltda. - ME Suporte e sistemas de infor-
mação
6.474,02 5132 NF/Fatura 5132 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição 05 Adit. 04 Período - Março/2022 Atualizacao Agregada ao Direito de Uso do Software Radar Empresarial - STD- SEI 7810.2022/0000523-7 - NLP 419 5.01 12434
11/04/2022 0422-000023 Innersystem Informática Ltda. - ME Suporte e sistemas de infor-
mação
4.083,00 5135 NF/Fatura 5135 Fornecedor Innersystem Contrato 7810.2018/0000451-9 Medição extra - Treinamento Adit. 04 Período Março/2022 Consultoria/Treinamentos no ERP Radar Empresarial STD- SEI 7810.2022/0000541-5 5.01 12434
12/04/2022 0422-000025 Telefônica Brasil S/A Telefonia fixa 139,52 20128.543/04/22 NF/Fatura 11000-020.128.543/04/22 Fornecedor Telefônica Contrato 7810.2020/0000399-0 Adit. 01 Medição 09 Período 02/03 à 28/03/2022 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-SEI 7810.2022/0000542-3 NLP 0364 5.25 18827
12/04/2022 0422-000025 Telefônica Brasil S/A Telefonia fixa 66,60 20128.543/04/22 NF/Fatura 11000-020.128.543/04/22 Fornecedor Telefônica Contrato 7810.2020/0000399-0 Adit. 01 Medição 09 Período 02/03 à 28/03/2022 Prestação de serviço de operacionalização do PABX STD-SEI 7810.2022/0000542-3 NLP 0364 5.25 18827
14/04/2022 0422-000026 MR Computer Informática Comércio e Impor-
tação Ltda
Locação de equipamentos re-
prográficos
414,31 12 NF/Fatura 12 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 25 b Período : Março/2022 - 01/03/22 a 11/03/22 - Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R$ 389,48
Reaj. R$ 24,83 - STD-SEI 7810.2022/0000559-8
5.37 22438
14/04/2022 0422-000027 MR Computer Informática Comércio e Impor-
tação Ltda
Locação de equipamentos re-
prográficos
785,40 11 NF/Fatura 11 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 25 b A Período : Março/2022 - 12/03/22 a 31/03/22 - Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Consumo - P0 R$ 673,87
Reaj. R$ 111,53 - STD-SEI 7810.2022/0000559-8
5.37 22438
14/04/2022 0422-000028 MR Computer Informática Comércio e Impor-
tação Ltda
Locação de equipamentos re-
prográficos
787,67 13898 NF/Fatura 13898 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 25 Período : Março/2022 - 01/03/22 a 11/03/22 - Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R$ 740,67
Reaj. R$ 47,00 - STD-SEI 7810.2022/0000559-8
5.37 22438
14/04/2022 0422-000029 MR Computer Informática Comércio e Impor-
tação Ltda
Locação de equipamentos re-
prográficos
1.491,07 13897 NF/Fatura 13897 Fornecedor MR Computer Contrato 7810.2019/0001068-5 Medição 25 b Período : Março/2022 - 12/03/22 a 31/03/22 - Locação de equipamentos reprográficos e multifuncionais com suprimentos - Locação - P0 R$ 1.279,33
Reaj. R$ 211,74 - STD-SEI 7810.2022/0000559-8
5.37 22438
14/04/2022 0422-000030 Previni Comércio e Sistemas Eletronicos Eireli Vigilância 2.458,33 7845 NF/Fatura 7845 Fornecedor Previni Com. e Sist. Eletr. Contrato 7810.2018/0000635-0 Medição 11 Período Março/2022 Serviços de monitoramento nos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2022/0000550-4 5.06 32780
14/04/2022 0422-000033 Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda Vale refeição e vale alimentação 2.623,62 119672 NF/Fatura 119672 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Adit. 3 Período - Abril/2022 Fornecimento de Vale Refeição (Cartão RH) - STD-SEI 7810.2022/0000500-8 5.12 7581
14/04/2022 0422-000032 Sodexo Pass Brasil Serviço e Comércio Ltda Vale refeição e vale alimentação 459,13 120410 NF/Fatura 120410 Fornecedor Sodexo Pass do Brasil Contrato 7810.2017/0000390-1 Medição 07A Adit. 3 Período - Abril/2022 Fornecimento de Vale Refeição (HORA EXTRA) - STD-SEI 7810.2022/0000500-8 5.12 7581
18/04/2022 0422-000031 Inspect Ambiental Ltda. Outros 12.932,36 328 NF/Fatura 328 Fornecedor Inspect Ambiental Contrato 7810.2019/0000599-1 Medição Única Aditamento 1 Período 2021/2022 (P0 R$ 11.800 Reaj. R$ 744,39) Serviço de avaliação à valor de mercado dos imóveis da SP Urbanismo - STD-SEI
7810.2022/0000508-3
3.05 31153
18/04/2022 0422-000034 Osiris - Serviços Administrativos Terceiriza-
dos Eireli
Limpeza 22.484,00 516 NF/Fatura 516 Fornecedor Osiris Contrato 05/2022 Medição 01 Período Março/2022 - Prestação de serviços de limpeza nas dependências da SP Urbanismo - STD-SEI 7810.2022/0000544-0 5.07 33331
18/04/2022 0422-000039 Bruna Bezerra da Silva Eletrônica ME “pilha alcalina - palito
“”aaa”””
87,50 3422 NF/Fatura 3422 - Fornecedor Bruna Bezerra da Silva Eletronica - Descrição Baterias e Pilhas - STD/SEI -7810.2022/0000232-7 01.001 29794
18/04/2022 0422-000039 Bruna Bezerra da Silva Eletrônica ME bateria alcalina - 9 volts 52,50 3422 NF/Fatura 3422 - Fornecedor Bruna Bezerra da Silva Eletronica - Descrição Baterias e Pilhas - STD/SEI -7810.2022/0000232-7 01.001 29794
18/04/2022 0422-000039 Bruna Bezerra da Silva Eletrônica ME “pilha alcalina - pequena
“”aa”””
280,00 3422 NF/Fatura 3422 - Fornecedor Bruna Bezerra da Silva Eletronica - Descrição Baterias e Pilhas - STD/SEI -7810.2022/0000232-7 01.001 29794
19/04/2022 0422-000036 Agência Aerotur Ltda Passagem aérea 5.591,33 48727 NF/Fatura 48727 Fornecedor Agência Aerotur Contrato 7810.2020/0000543-8 Medição 01 Período Março/2022 Aquisição de passagens aéreas trecho CGH/CWB/CGH (Congonhas/Curitiba/Congonhas) para viagem a serviço de Pedro Fernan-
des para participação no Evento Smart City Expo Curitiba STD-SEI 7810.2022/0000454-0 - NLP 380
5.13 33287
19/04/2022 0422-000035 Aclimed - Clinica Médica Aclimação Ltda. Exames clinicos complementa-
res, PCMSO, PPRA E PPP
298,90 13303 NF/Fatura 13303 Fornecedor Aclimed Clínica Médica Aclimação Ltda Contrato 001/2022 Medição 01 Período - Março/2022 Desenvolvimento e Execução de serviços de segurança e medicina do trabalho STD-SEI 7810.2022/0000532-6 - NLP
418
5.28 33347
20/04/2022 0422-000037 Fatto Consultoria e Sistemas Ltda DESENVOLVIMENTO E MANU-
TENÇÃO DE SOFTWARE
2.581,25 1419 NF/Fatura 1419 Fornecedor Fatto Consultoria Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 12 SPRINT Período : 01/03/2021 à 13/04/2022 Prestação de serviços especializados de medições de sistemas de informação em desenvolvimento, produ-
ção, manutenção, coleta de dados, geração e análise de indicadores - STD-SEI 7810.2022/0000580-6
03.001 32721
20/04/2022 0422-000038 Meta Serviços em Informática S/A DESENVOLVIMENTO E MANU-
TENÇÃO DE SOFTWARE
29.976,41 1487 NF/Fatura 1487 Fornecedor Meta Serviços em Inf. Contrato 7810.2019/0001140-1 Medição 12 SPRINT Período : 01/03/2022 à 28/03/2022 Sistema de Gerenciamento de Controles Operacionais - STD-SEI 7810.2022/0000579-2 03.001 32521
VALOR TOTAL R$ 281.286,45
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quinta-feira, 12 de maio de 2022 às 05:04:12

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