Balanço - Cia Energética Chapecó

Data de publicação29 Abril 2021
SeçãoCaderno Empresarial
quinta-feira, 29 de abril de 2021 Diário Of‌i cial Empresarial São Paulo, 131 (79) – 9
COMPANHIA ENERGÉTICA CHAPECÓ - CEC
CNPJ 04.041.804/0001-90
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto lucro/(prejuízo) por ação)
Balanços patrimoniais 2020 2019
Ativo
Circulante 24.398 20.074
Caixa e equivalentes de caixa 12.855 8.549
Contas a receber de clientes 7.747 9.369
Impostos a recuperar 1.474 1.658
Serviços em curso - P&D 5 405
Partes Relacionadas 2.000
Outras contas a receber 317 93
Não circulante 208.272 205.351
Depósitos judiciais 837 837
Impostos diferidos 30.252 23.669
Imobilizado 116.180 120.232
Intangível 61.003 60.613
Total do ativo 232.670 225.425
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 100.173 84.745
Fornecedores 3.033 2.531
Impostos e contribuições a pagar 608 506
Imposto de renda e contribuição social a pagar 2.051 2.347
Salários e encargos sociais a pagar 304 272
Pesquisa e desenvolvimento 320 622
Encargos setoriais 8.847 8.733
Provisão Contas a pagar de liminar GSF 85.010 69.734
Não circulante 54.510 55.664
Imposto de renda e contribuição social a pagar 2.722 4.084
Encargos setoriais 49.379 49.395
Provisões de contingências 2.409 2.185
Patrimônio líquido 77.987 85.016
Capital social 65.000 65.000
Reserva de lucros 12.987 20.016
Total do passivo e patrimônio líquido 232.670 225.425
Demonstração dos resultados 2020 2019
(Reclas-
sificado)
Receita operacional líquida 80.594 81.563
Custos dos serviços:
Custos de operação (17.496) (6.397)
Depreciação e amortização (8.696) (8.810)
Compra de energia elétrica (17.644) (26.991)
Encargos e taxas setoriais (5.442) (5.065)
Lucro bruto 31.316 34.300
Despesas operacionais:
Serviços de terceiros (1.409) (1.147)
Despesas com pessoal (188) (351)
Despesas administrativas (1.273) (1.365)
Despesas de viagens (53) (13)
Depreciação e amortização (1.016) (1.012)
Impostos e taxas (2) (1)
Outras receitas e despesas operacionais (188) (5)
Lucro operacional antes dos efeitos financeiros 27.187 30.406
Receitas financeiras 336 666
Despesas financeiras (6.115) (4.674)
Lucro antes do IR e da CS 21.408 26.398
IR e CS (11.511) (9.528)
IR e CS diferido 5.073 865
Lucro líquido do exercício 14.970 17.735
Lucro líquido do exercício por ação do
capital social - em R$ 0,23 0,27
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital social
subscrito
Reserva de lucros Lucros
acumulados
Reserva Legal Reserva de retenção de lucros Total
Em 01 de janeiro de 2019 65.000 8.060 18.224 91.284
Lucro líquido do exercício 17.735 17.735
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal 887 (887)
Distribuição de dividendos (11.127) (12.876) (24.003)
Constituição de Reserva de lucros 3.972 (3.972)
Em 31 de dezembro de 2019 65.000 8.947 11.069 – 85.016
Lucro líquido do exercício 14.970 14.970
Destinação do lucro: 749 (749)
Constituição de reserva legal
Distribuição de dividendos (11.069) (10.930) (21.999)
Constituição de Reserva de lucros 3.291 (3.291)
Em 31 de dezembro de 2020 65.000 9.696 3.291 – 77.987
Demonstrações dos fluxos de caixa 2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Atividades operacionais
Lucro antes do IR e CS 21.408 26.398
Ajustes para reconciliar o lucro com o caixa gerado pelas operações
Depreciação e amortização 9.712 9.822
Provisão Liminar GSF 15.276 2.614
Provisões de contingências 224 695
46.620 39.529
(Acréscimo)/decréscimo nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes 1.622 1.029
Outras contas a receber (224) (62)
Impostos a recuperar (6.398) (1.495)
Pesquisa e Desenvolvimento 400 491
(4.600) (37)
Acréscimo/(decréscimo) nos passivos operacionais
Fornecedores 502 12
Salários e encargos sociais a pagar 32 (44)
Encargos Setoriais (3.969) (3.348)
Obrigações fiscais a pagar 3.432 1.512
Pesquisa e Desenvolvimento (302) (753)
(305) (2.621)
Caixa usado gerado pelas operações
(–) Imposto de renda e contribuição social pagos (11.426) (12.166)
Fluxo de caixa líquido originado das
atividades operacionais 30.289 24.705
Atividades de investimento
Aquisição de ativo intangível e imobilizado (1.984)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (1.984) –
Atividades de financiamento
Dividendos pagos (21.999) (24.003)
Partes relacionadas - mútuo financeiro (2.000)
Caixa líquido aplicado das atividades
de financiamento (23.999) (24.003)
Variação
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 4.306 702
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.549 7.847
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 12.855 8.549
Relatório da Administração - Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019. A íntegra das Demonstrações Financeiras,
incluindo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S., encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer
esclarecimentos necessários.
Diretoria
Gustavo Florentino Ribeiro
Bruno Costa Carvalho de Sena
Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior - CRC 1SP291424/O-0
Ata de Reunião do Conselho Fiscal: 13 de abril de 2021, das 09h00 às 10h30, por Videoconferência: Con-
selheiros Presentes: Profs (as). Drs. (as) Marcelo Nascimento Burattini, José Carlos Costa Baptista Silva, Denise
Caluta Abranches e Dulce Aparecida Barbosa. Diretor-Presidente: Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. Convi-
dados: Profs. Drs. José Roberto Ferraro, Gaspar de Jesus Lopes Filho, Mário Silva Monteiro, Nacime Salomão
Mansur, os (as) Srs. (as) Marcelo Cincotto Esteves dos Santos, Sérgio Alexandre de Carvalho, Cleber Vieira da
Silva, Darlei Freire, Vera Lúcia Pereira dos Santos, Thais Pinhão e os Auditores da Audisa, Srs. Alexandre Chiarat-
ti e Mateus Yutaki Aragaki Ferreira. $XVrQFLDV-XVWL¿FDGDV'UD'HQLVH)UHLWDVHorário: das 09h00 às 10h30,
por videoconferência. Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se, excep-
cionalmente, por videoconferência, em razão das medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública,
decorrentes da pandemia do Coronavírus (Covid-19), conforme disposto na Lei Federal 13.979 de 06/02/2020, os
(as) senhores (as) membros do Conselho Fiscal da SPDM, sob a presidência do Diretor-Presidente que, agra-
GHFHQGRDFRQ¿DQoD GHFODURXDEHUWRVRV WUDEDOKRVHVXEPHWHXVH jDSURYDomRD DWDGDUHXQLmR DQWHULRUTXH
depois de lida, foi aprovada por unanimidade dos (as) conselheiros(as) presentes, passando então a deliberação
dos itens da Ordem do Dia: 1) Análise do Relatório, demonstrações contábeis, balanço e prestação de
contas anual do exercício de 2020 e do Parecer da auditoria independente referente ao mesmo exercício,
convidando e passando a palavra à diretora de contabilidade da SPDM, Sra. Vera Lúcia Pereira dos Santos, para
DSUHVHQWDomRHHVFODUHFLPHQWRV GRUHODWyULREDODQoRH SUHVWDomRGHFRQWDVFRPSUHHQGHQGR %DODQoR3DWULPR-
nial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Expli-
FDWLYDVH5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVGD$XGLVD$XGLWRUHV$VVRFLDGRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRHQFHUUDGR
em 31 de Dezembro de 2.020 consolidado da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina,
FRPSUHHQGHQGRDV GHPRQVWUDo}HVGHVXD PDWUL]+RVSLWDO 6mR3DXORH VXDV¿OLDLV +RVSLWDO0XQLFLSDO9HUHD-
GRU-RVp6WRUySROOL +RVSLWDO*HUDOGH 3LUDMXVVDUD+RVSLWDO(VWDGXDO GH'LDGHPD *RYHUQDGRU2UHVWHV4XpUFLD
Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo, Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, Hospital Municipal
Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva, Hospital Geral Prof Dr Waldemar de C. P. Filho de Guarulhos, Hospital
de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Hospital Geral de Pedreira, Hospital Cantareira, Hospital Lacan,
Hospital Municipal de Parelheiros, Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Moran, Hospital Regional de So-
rocaba - Bata Cinza, Hosp Regional de Sorocaba Dr Adib D Jatene - Bata Branca, Hospital Regional de São José
dos Campos - Bata Cinza, Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro, Hospital Municipal Pedro II e CER
Santa Cruz, Prontos-Socorros Municipais de Taboão da Serra, Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo,
Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz Mariana, Centro Estadual de Análises Clínicas - CEAC - Zona Leste,
Centro de Atenção Psico-Social CAPS Itapeva, Rede Assist. Superv. Técn. da Saúde Vl. Maria/Vl. Guilherme,
$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHV0DULD =pOLD$PEXODWyULR0HGGH(VSHFLDOLGGH 3VTXL'UD-DQGLUD0DVXU
$0(GH7DERmRGD6HUUD$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHVGH0RJLGDV&UX]HV3URMHWR5HGH3URMHWRGH
Inclusão Educacional e Social, Unidade Recomeço Helvétia, Centro de Reabilitação Lucy Montoro São José dos
&DPSRV&5$72' &HQWURGH5HI GHÈOFRRO7DEDFRH 2XWUDV'URJDV6D~GH 2FXSDFLRQDO$¿OLDGRV63'0
Instituto de Saúde da SPDM, CTO Especializado da Assist. Farmacêut. CEAF VL. Mariana, CTO Especializado
GD$VVLVW)DUPDFrXW&($)&DPSLQDV$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHV$0(,GRVR2HVWH$PEXODWyULR
Médico de Especialidades - AME Idoso Sudeste, Rede Assistencial de Superv Técnica de Saúde Butantã, SIM -
6HUYLoR,QWHJUDGRGH0HGLFLQD3yORGH$WHQomR,QWHQVLYDHP6D~GH0HQWDOGD=13$,=13URMHWR$XWLVPR9LOD
Mariana, CAISM Centro de At. Integrada à Saúde Mental VL Mariana, SAMU 192 - Regional São José dos Cam-
pos, Unidades de Atend. Integrado UAI do Munic. de Uberlândia, Programa de Atenção Integral à Saúde, Rede
Ass - Da Pari, Belém, Brás, Tatuapé, Mooca e Agua Rasa, SPDM - PAIS AMAS Hospitalares, SPDM - Programa
de Atenção Integral a Saúde - Corporativo, Rede Assistencial - STS Ipiranga/Jabaquara/Vila Mariana, Rede As-
sistencial - STS Perus/Pirituba, Rede Assistencial - Da Vila Prudente/São Lucas, Rede Assist - Da Vila Formosa,
Carrão, Aricanduva e Sapopemba, SPDM/Saúde Indígena Mato Grosso, SPDM/Saúde Indígena Pará, SPDM -
PAIS - UPA Zona Noroeste, Hospital Universitário de Taubaté, SPDM - PAIS Complexo Hospitalar Irmã Dulce, SP
Plus, Clínica de Psiquiatria, SPDM - PAIS A.P. 3.2, SPDM - PAIS-Unidades de Atenção Primária e Especializada,
SPDM - PAIS - UPA Bom Jesus, SPDM - PAIS - UPA Lomba do Pinheiro, SPDM - PAIS - Atenção Primária e Espe-
FLDOL]DGD$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHV$0(-GGRV3UDGRV)DFXOGDGH3DXOLVWDGH&LrQFLDVGD6D~GH
CEI - Centros de Educação Infantil, Serv de Reabilit Lucy Montoro - Capital SP - Jd Humaitá, CTO de Tecnologia
e Inovação - Pq. Fontes do Ipiranga, Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, SPDM - PAIS - Hosp. Reg.
GH$UDUDQJXi'HS $IRQVR*XL]]R63'0 3$,6+RVSLWDO)ORULDQySROLV 63'03$,66$08 6DQWD&DWDULQD
SPDM - PAIS - A.P. 5.3, SPDM - PAIS - UPA João XXIII, SPDM - PAIS - A.P. 1.0, SPDM - PAIS - UPA Sepetiba,
SPDM - PAIS - UPA Paciência, Centro de Apoio - Gestão da Informação e Eventos e Coord de Emerg Regional do
/HEORQ&(5/HEORQ $3$SyVRVHVFODUHFLPHQWRVSUHVWDGRV HUHVSRQGLGDVDVTXHVW}HVIRUPXODGDV SHORV
(as) senhores(as) conselheiros(as) e, com base no parecer dos Auditores Independentes, foi aberta a votação, e
HVWH&RQVHOKRDSURYRXSRUXQDQLPLGDGHGHYRWRVHVHPQHQKXPDREVHUYDomRWRGRVRVUHODWyULRVEDODQoRVHGR-
FXPHQWRVVXSUDPHQFLRQDGRVGD63'0UHIHUHQWHVjPDWUL]HWRGDVDV¿OLDLV3RU¿PHPFXPSULPHQWRDRH[LJLGR
por lei e pelo Estatuto Social da entidade, o senhor presidente determinou a elaboração do Parecer, em apartado,
nos termos aqui decididos. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata, assim como o Parecer, lidos,
FRQIHULGRVH¿UPDGRVSHORVDV6UVDV&RQVHOKHLURVDVHSHOD6HFUHWiULDQHVWDGDWDGDQGRVHSRUHQFHUUDGD
a reunião. Luciana Taborga - Secretária; Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM.
Relatório dos Auditores Independentes: Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as demons-
trações contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (Hospital São Paulo)
que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações do resulta-
GRGRSHUtRGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPR
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
omRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGDHQWLGDGHHPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXV
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração
da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção
UHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH FDXVDGDSRUIUDXGHRX HUURHHPLWLUUHODWyULR GHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVD RSL-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
ÀX[RVGHFDL[DSDUDR H[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRP DVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOBase
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
VDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLV QRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLULQWLWXODGD ³5HVSRQ-
VDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV´. Somos independentes em relação à Entidade,
GHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDV
SUR¿VVLRQDLVHPLWLGDV SHOR&RQVHOKR )HGHUDOGH &RQWDELOLGDGHHFXPSULPRV FRPDV GHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHV
pWLFDVGH DFRUGRFRPHVVDV QRUPDV$FUHGLWDPRVTXH DHYLGrQFLD GHDXGLWRULDREWLGD pVX¿FLHQWH HDSURSULDGD
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
YLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRV
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo
FRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPR
SUR¿VVLRQDODR ORQJRGDDXGLWRULD $OpPGLVVR ,GHQWL¿FDPRVH DYDOLDPRVRV ULVFRVGH GLVWRUomRUHOHYDQWHQDV
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
PHQWRVGHDXGLWRULDHP UHVSRVWDDWDLVULVFRVEHP FRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULD DSURSULDGDHVX¿FLHQWH
para fundamentar nossa opinião. Ênfase3RVLomR¿QDQFHLUDH SDWULPRQLDO Conforme itens 3.13, 05 e 5.1 das
1RWDV([SOLFDWLYDV GHYLGR D (QWLGDGH WHU DSUHVHQWDGR Gp¿FLWV FRQVHFXWLYRV HP SHUtRGR DQWHULRUHV UHVXOWRX QD
FRQWLQXLGDGHGH H[LVWrQFLDGH XP³3DWULP{QLR /tTXLGR1HJDWLYR´ HDSUHVHQWDQGR DLQGDtQGLFH QHJDWLYRQR &&/
Capital Circulante Líquido. As Demonstrações Contábeis mencionadas no primeiro parágrafo acima foram pre-
SDUDGDVQRSUHVVXSRVWRGDFRQWLQXLGDGHQRUPDOGRVQHJyFLRVGDHQWLGDGH1RVVDRSLQLmRQmRHVWiUHVVDOYDGDHP
relação a esse assunto. A Entidade continua com o esforço para obtenção de recursos para equacionar a estrutura
GRSDWULP{QLRVRFLDOH GDEXVFDGHXPDPDLRU H¿FLrQFLDRSHUDFLRQDOHSHOR VXFHVVRGHRXWUDVPHGLGDVD VHUHP
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
TXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomR
RPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHV LQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDD
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(QWLGDGH$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDV SROtWLFDV
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
omR&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOH
implementadas pela Administração, para assegurar a continuidade normal de suas atividades. Outros assuntos:
Demonstração do valor adicionado: Examinamos também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente
DRH[HUFtFLR¿QGR HPGH GH]HPEURGHFRPR LQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSHODV ,)56TXHQmR UHTXHUHPD
apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos ante-
riormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em re-
lação às demonstrações contábeis, tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condi-
o}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD(QWLGDGH
6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]D UHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULR GHDXGLWRULDSDUDDV
UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HV
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
QRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD(QWLGDGHDQmRPDLVVHPDQWHUHPFRQWLQXL-
GDGHRSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQFOX-
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
tra
ç
ões contábeis, a não ser
q
ue a administra
ç
ão
p
retenda li
q
uidar a Com
p
anhia ou cessar suas o
p
era
ç
ões, ou não
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
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nossos trabalhos. São Paulo - SP, 01 de abril de 2021 Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 024298/O-
3. Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior - Contador CRC/RS 058.252/O-1 - CVM 7.710/04 - CNAI-RS-718.
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CEAC - Zona Leste, Centro de Atenção Psico-Social CAPS Itapeva, Rede Assist. Superv. Técn. da Saúde Vl. Ma-
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- Projeto de Inclusão Educacional e Social, Unidade Recomeço Helvétia, Centro de Reabilitação Lucy Montoro São
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SPDM, Instituto de Saúde da SPDM, CTO Especializado da Assist. Farmacêut. CEAF VL. Mariana, CTO Especiali-
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Mariana, CAISM Centro de At. Integrada à Saúde Mental VL Mariana, SAMU 192 - Regional São José dos Campos,
Unidades de Atend. Integrado UAI do Munic. de Uberlândia, Programa de Atenção Integral à Saúde, Rede Ass - Da
Pari, Belém, Brás, Tatuapé, Mooca e Agua Rasa, SPDM - PAIS AMAS Hospitalares, SPDM - Programa de Atenção
Integral a Saúde - Corporativo, Rede Assistencial - STS Ipiranga/Jabaquara/Vila Mariana, Rede Assistencial - STS
Perus/Pirituba, Rede Assistencial - Da Vila Prudente/São Lucas, Rede Assist - Da Vila Formosa, Carrão, Arican-
duva e Sapopemba, SPDM/Saúde Indígena Mato Grosso, SPDM/Saúde Indígena Pará, SPDM - PAIS - UPA Zona
Noroeste, Hospital Universitário de Taubaté, SPDM - PAIS Complexo Hospitalar Irmã Dulce, SP Plus, Clínica de
Psiquiatria, SPDM - PAIS A.P. 3.2, SPDM - PAIS-Unidades de Atenção Primária e Especializada, SPDM - PAIS
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de Educação Infantil, Serv de Reabilit Lucy Montoro - Capital SP - Jd Humaitá, CTO de Tecnologia e Inovação - Pq.
Fontes do Ipiranga, Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, SPDM - PAIS - Hosp. Reg. de Araranguá Dep.
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5.3, SPDM - PAIS - UPA João XXIII, SPDM - PAIS - A.P. 1.0, SPDM - PAIS - UPA Sepetiba, SPDM - PAIS - UP
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Paciência, Centro de Apoio - Gestão da Informação e Eventos e Coord de Emerg Regional do Leblon - CER
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comentários sobre os índices, discorreram sobre o parecer sem ressalvas e concluíram que a instituição, como
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prestados e respondidas as questões formuladas pelos (as) senhores(as) conselheiros(as) e, com base no parece
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dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, foi aberta a votação, restando aprovado por unanimidade todos
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havendo a tratar, o Senhor Diretor-Presidente determinou o envio do Parecer do Conselho Fiscal à Assembleia, nos
termos do Estatuto Social, acompanhado da presente ata, que foi lida e conferida pelos Srs. (as) Conselheiros (as)
presentes. Dr. Ronaldo agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião. Eu, Luciana Taborga, na
qualidade de secretária desta reunião, elaborei a presente ata, que segue assinada por mim e pelo Senhor Direto
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Presidente. Luciana Taborga - Secretária; Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor Presidente da SPDM.
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quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 01:00:27

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