Balanço - TS-20 Participações LTDA
Data de publicação | 28 Abril 2021 |
Seção | Caderno Empresarial |
quarta-feira, 28 de abril de 2021 Diário Ofi cial Empresarial São Paulo, 131 (78) – 39
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2020 2019
Prejuízo líquido do exercício (856.733) (2.776.164)
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente dos exercícios (856.733) (2.776.164)
TS-20 PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 15.429.561/0001-88
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Ativo 2020 2019
Circulante 235.720.353 229.843.905
Caixa e equivalentes de caixa 2.384.904 2.042.450
CEPAC - Certificado de Potencial
Adicional de Construção 1.559.670 1.559.670
Aluguel a receber 433.861 59.145
Estoques 231.238.078 226.117.045
Adiantamento a fornecedores 3.849 –
Impostos a recuperar 99.273 64.932
Despesas antecipadas 718 663
Não circulante 13.137.716 13.182.830
Realizável a longo prazo 13.137.716 13.182.830
Bancos - conta restrita 10.064.396 9.861.125
Outras contas a receber 1.469.739 1.773.710
Impostos diferidos 1.603.581 1.547.995
Total do ativo 248.858.069 243.026.735
Passivo 2020 2019
Circulante 360.593 422.526
Fornecedores 275.324 269.513
Fornecedores - partes relacionas 21.529 60.952
Obrigações tributárias 63.740 92.061
Não circulante 90.000.000 90.000.000
Exigível a longo prazo 90.000.000 90.000.000
Unidades imobiliárias entrega futura 90.000.000 90.000.000
Patrimônio líquido 158.497.476 152.604.209
Capital social 169.212.769 164.262.769
Capital social a integralizar – (1.800.000)
Prejuízos acumulados (10.715.293) (9.858.560)
Total do passivo e patrimônio líquido 248.858.069 243.026.735
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
2020 2019
Receita operacional líquida – –
Custo na incorporação, aluguel e vendas de imóveis – (2.299.695)
Prejuízo bruto operacional – (2.299.695)
(Despesas) receitas operacionais (1.125.438) (992.543)
Administrativas (1.073.544) (943.314)
Comerciais (24.364) (31.171)
Resultado tributário (27.530) (18.020)
Outras receitas e (despesas) operacionais – (38)
2020 2019
Prejuízo operacional antes do
resultado financeiro e tributos (1.125.438) (3.292.238)
Resultado financeiro 378.771 746.464
Receitas financeiras 394.313 748.208
Despesas financeiras (15.542) (1.744)
Prejuízo antes dos tributos (746.667) (2.545.774)
Imposto de renda e contribuição social corrente (151.687) (307.159)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 41.621 76.769
Prejuízo líquido do exercício (856.733) (2.776.164)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social Capital social a integralizar Total Prejuízos acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2018 159.974.769 (2.070.000) 157.904.769 (7.082.396) 150.822.373
Aumento de capital 4.288.000 – 4.288.000 – 4.288.000
Capital a integralizar – 270.000 270.000 – 270.000
Prejuízo líquido do exercício – – – (2.776.164) (2.776.164)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 164.262.769 (1.800.000) 162.462.769 (9.858.560) 152.604.209
Aumento de capital 4.950.000 – 4.950.000 – 4.950.000
Capital a integralizar – 1.800.000 1.800.000 – 1.800.000
Prejuízo líquido do exercício – – – (856.733) (856.733)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 169.212.769 – 169.212.769 (10.715.293) 158.497.476
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2020 2019
Das atividades operacionais
Prejuízo antes dos tributos (746.667) (2.545.775)
Ajustes para conciliar o prejuízo antes dos tributos
Tributos diferidos (13.963) (25.754)
(Aumento) diminuição no ativo
circulante e realizável a longo prazo (5.433.297) (2.542.031)
Aluguéis a receber (374.716) (4.145)
Estoques (5.121.033) (2.365.889)
Impostos a recuperar (34.341) 16.356
Despesas antecipadas (58) (226)
Adiantamentos a fornecedores (3.849) –
Outras contas a receber 303.971 279.575
Caixa restrito (203.271) (467.702)
Aumento (diminuição) no passivo
circulante e exigível a longo prazo (134.347) (120.206)
Fornecedores (33.612) 10.030
Obrigações tributárias (100.735) (130.236)
Prejuízo ajustado antes dos tributos (6.328.274) (5.233.766)
Imposto de renda e contribuição social pagos (79.272) (191.836)
Fluxo de caixa líquido aplicados
nas atividades operacionais (6.407.546) (5.425.602)
Das atividades de financiamento
Aumento de capital 6.750.000 4.558.000
Fluxo de caixa líquido gerado
pelas atividades de financiamento 6.750.000 4.558.000
Aumento (diminuição) líquido de caixa
e equivalentes de caixa 342.454 (867.602)
Demonstração aumento (diminuição)
líquido de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 2.042.450 2.910.052
No fim do exercício 2.384.904 2.042.450
Aumento (diminuição) líquido de caixa
e equivalentes de caixa 342.454 (867.602)
A Diretoria
Contador: Leonardo Fonseca de Campos - CRC 1SP303190/O-9
As Notas Explicativas completas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes encontram-se na sede da Companhia
Ata de Reunião do Conselho Fiscal: 13 de abril de 2021, das 09h00 às 10h30, por Videoconferência: Con-
selheiros Presentes: Profs (as). Drs. (as) Marcelo Nascimento Burattini, José Carlos Costa Baptista Silva, Denise
Caluta Abranches e Dulce Aparecida Barbosa. Diretor-Presidente: Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira. Convi-
dados: Profs. Drs. José Roberto Ferraro, Gaspar de Jesus Lopes Filho, Mário Silva Monteiro, Nacime Salomão
Mansur, os (as) Srs. (as) Marcelo Cincotto Esteves dos Santos, Sérgio Alexandre de Carvalho, Cleber Vieira da
Silva, Darlei Freire, Vera Lúcia Pereira dos Santos, Thais Pinhão e os Auditores da Audisa, Srs. Alexandre Chiarat-
ti e Mateus Yutaki Aragaki Ferreira. $XVrQFLDV-XVWL¿FDGDV'UD'HQLVH)UHLWDVHorário: das 09h00 às 10h30,
por videoconferência. Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se, excep-
cionalmente, por videoconferência, em razão das medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública,
decorrentes da pandemia do Coronavírus (Covid-19), conforme disposto na Lei Federal 13.979 de 06/02/2020, os
(as) senhores (as) membros do Conselho Fiscal da SPDM, sob a presidência do Diretor-Presidente que, agra-
GHFHQGRDFRQ¿DQoD GHFODURXDEHUWRVRV WUDEDOKRVHVXEPHWHXVH jDSURYDomRD DWDGDUHXQLmR DQWHULRUTXH
depois de lida, foi aprovada por unanimidade dos (as) conselheiros(as) presentes, passando então a deliberação
dos itens da Ordem do Dia: 1) Análise do Relatório, demonstrações contábeis, balanço e prestação de
contas anual do exercício de 2020 e do Parecer da auditoria independente referente ao mesmo exercício,
convidando e passando a palavra à diretora de contabilidade da SPDM, Sra. Vera Lúcia Pereira dos Santos, para
DSUHVHQWDomRHHVFODUHFLPHQWRV GRUHODWyULREDODQoRH SUHVWDomRGHFRQWDVFRPSUHHQGHQGR %DODQoR3DWULPR-
nial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Expli-
FDWLYDVH5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVGD$XGLVD$XGLWRUHV$VVRFLDGRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRHQFHUUDGR
em 31 de Dezembro de 2.020 consolidado da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina,
FRPSUHHQGHQGRDV GHPRQVWUDo}HVGHVXD PDWUL]+RVSLWDO 6mR3DXORH VXDV¿OLDLV +RVSLWDO0XQLFLSDO9HUHD-
GRU-RVp6WRUySROOL +RVSLWDO*HUDOGH 3LUDMXVVDUD+RVSLWDO(VWDGXDO GH'LDGHPD *RYHUQDGRU2UHVWHV4XpUFLD
Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo, Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, Hospital Municipal
Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva, Hospital Geral Prof Dr Waldemar de C. P. Filho de Guarulhos, Hospital
de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Hospital Geral de Pedreira, Hospital Cantareira, Hospital Lacan,
Hospital Municipal de Parelheiros, Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco Moran, Hospital Regional de So-
rocaba - Bata Cinza, Hosp Regional de Sorocaba Dr Adib D Jatene - Bata Branca, Hospital Regional de São José
dos Campos - Bata Cinza, Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro, Hospital Municipal Pedro II e CER
Santa Cruz, Prontos-Socorros Municipais de Taboão da Serra, Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo,
Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz Mariana, Centro Estadual de Análises Clínicas - CEAC - Zona Leste,
Centro de Atenção Psico-Social CAPS Itapeva, Rede Assist. Superv. Técn. da Saúde Vl. Maria/Vl. Guilherme,
$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHV0DULD =pOLD$PEXODWyULR0HGGH(VSHFLDOLGGH 3VTXL'UD-DQGLUD0DVXU
$0(GH7DERmRGD6HUUD$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHVGH0RJLGDV&UX]HV3URMHWR5HGH3URMHWRGH
Inclusão Educacional e Social, Unidade Recomeço Helvétia, Centro de Reabilitação Lucy Montoro São José dos
&DPSRV&5$72' &HQWURGH5HI GHÈOFRRO7DEDFRH 2XWUDV'URJDV6D~GH 2FXSDFLRQDO$¿OLDGRV63'0
Instituto de Saúde da SPDM, CTO Especializado da Assist. Farmacêut. CEAF VL. Mariana, CTO Especializado
GD$VVLVW)DUPDFrXW&($)&DPSLQDV$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHV$0(,GRVR2HVWH$PEXODWyULR
Médico de Especialidades - AME Idoso Sudeste, Rede Assistencial de Superv Técnica de Saúde Butantã, SIM -
6HUYLoR,QWHJUDGRGH0HGLFLQD3yORGH$WHQomR,QWHQVLYDHP6D~GH0HQWDOGD=13$,=13URMHWR$XWLVPR9LOD
Mariana, CAISM Centro de At. Integrada à Saúde Mental VL Mariana, SAMU 192 - Regional São José dos Cam-
pos, Unidades de Atend. Integrado UAI do Munic. de Uberlândia, Programa de Atenção Integral à Saúde, Rede
Ass - Da Pari, Belém, Brás, Tatuapé, Mooca e Agua Rasa, SPDM - PAIS AMAS Hospitalares, SPDM - Programa
de Atenção Integral a Saúde - Corporativo, Rede Assistencial - STS Ipiranga/Jabaquara/Vila Mariana, Rede As-
sistencial - STS Perus/Pirituba, Rede Assistencial - Da Vila Prudente/São Lucas, Rede Assist - Da Vila Formosa,
Carrão, Aricanduva e Sapopemba, SPDM/Saúde Indígena Mato Grosso, SPDM/Saúde Indígena Pará, SPDM -
PAIS - UPA Zona Noroeste, Hospital Universitário de Taubaté, SPDM - PAIS Complexo Hospitalar Irmã Dulce, SP
Plus, Clínica de Psiquiatria, SPDM - PAIS A.P. 3.2, SPDM - PAIS-Unidades de Atenção Primária e Especializada,
SPDM - PAIS - UPA Bom Jesus, SPDM - PAIS - UPA Lomba do Pinheiro, SPDM - PAIS - Atenção Primária e Espe-
FLDOL]DGD$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHV$0(-GGRV3UDGRV)DFXOGDGH3DXOLVWDGH&LrQFLDVGD6D~GH
CEI - Centros de Educação Infantil, Serv de Reabilit Lucy Montoro - Capital SP - Jd Humaitá, CTO de Tecnologia
e Inovação - Pq. Fontes do Ipiranga, Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, SPDM - PAIS - Hosp. Reg.
GH$UDUDQJXi'HS $IRQVR*XL]]R63'0 3$,6+RVSLWDO)ORULDQySROLV 63'03$,66$08 6DQWD&DWDULQD
SPDM - PAIS - A.P. 5.3, SPDM - PAIS - UPA João XXIII, SPDM - PAIS - A.P. 1.0, SPDM - PAIS - UPA Sepetiba,
SPDM - PAIS - UPA Paciência, Centro de Apoio - Gestão da Informação e Eventos e Coord de Emerg Regional do
/HEORQ&(5/HEORQ $3$SyVRVHVFODUHFLPHQWRVSUHVWDGRV HUHVSRQGLGDVDVTXHVW}HVIRUPXODGDV SHORV
(as) senhores(as) conselheiros(as) e, com base no parecer dos Auditores Independentes, foi aberta a votação, e
HVWH&RQVHOKRDSURYRXSRUXQDQLPLGDGHGHYRWRVHVHPQHQKXPDREVHUYDomRWRGRVRVUHODWyULRVEDODQoRVHGR-
FXPHQWRVVXSUDPHQFLRQDGRVGD63'0UHIHUHQWHVjPDWUL]HWRGDVDV¿OLDLV3RU¿PHPFXPSULPHQWRDRH[LJLGR
por lei e pelo Estatuto Social da entidade, o senhor presidente determinou a elaboração do Parecer, em apartado,
nos termos aqui decididos. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata, assim como o Parecer, lidos,
FRQIHULGRVH¿UPDGRVSHORVDV6UVDV&RQVHOKHLURVDVHSHOD6HFUHWiULDQHVWDGDWDGDQGRVHSRUHQFHUUDGD
a reunião. Luciana Taborga - Secretária; Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor-Presidente da SPDM.
Relatório dos Auditores Independentes: Opinião sobre as demonstrações contábeis: Examinamos as de-
monstrações contábeis da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM - PAIS
- UPA Zona Noroeste) que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRSHUtRGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR
¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQ-
tábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
DVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGDHQWLGDGHHPGH GH]HPEURGHRGHVHPSHQKR
GHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independen-
WHVHPUHODomRj(QWLGDGHGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDO
GR&RQWDGRUH QDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLV HPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDO GH&RQWDELOLGDGHH FXPSULPRVFRPDV
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
VX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDU QRVVDRSLQLmRResponsabilidades da administração pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons-
trações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração
da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção
UHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH FDXVDGDSRUIUDXGHRX HUURHHPLWLUUHODWyULR GHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVD RSL-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevan-
tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
YLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRV
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo
FRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPR
SUR¿VVLRQDODR ORQJRGDDXGLWRULD $OpPGLVVR ,GHQWL¿FDPRVH DYDOLDPRVRV ULVFRVGH GLVWRUomRUHOHYDQWHQDV
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
PHQWRVGHDXGLWRULDHP UHVSRVWDDWDLVULVFRVEHP FRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULD DSURSULDGDHVX¿FLHQWH
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
TXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomR
RPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHV LQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDD
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(QWLGDGH$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDV SROtWLFDV
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
omR&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOH
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condi-
o}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD(QWLGDGH
6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]D UHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULR GHDXGLWRULDSDUDDV
UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HV
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
QRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD(QWLGDGHDQmRPDLVVHPDQWHUHPFRQWLQXL-
GDGHRSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQFOX-
sive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
QDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FD-
WLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWH
nossos trabalhos. São Paulo - SP, 01 de abril de 2021. Audisa Auditores Associados - CRC/SP 2SP 024298/O-3;
Ivan Roberto dos Santos Pinto Júnior - Contador CRC/RS 058.252/O-1 - CVM 7.710/04 - CNAI-RS-718.
unanimidade dos (as) conselheiros(as) presentes. Dando continuidade, Dr. Ronaldo fez uma breve
apresentação da SPDM e passou então a deliberação dos itens da ORDEM DO DIA: 1) Análise do Relatório, de-
monstrações contábeis, balanço e prestação de contas anual do exercício de 2020 e do Parecer da auditoria
independente referente ao mesmo exercício. Dr. Ronaldo discorreu sobre a importância de análise e divulgação do
5HODWyULR$QXDOGD$GPLQLVWUDomR'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV%DODQoR3UHVWDomRGHFRQWDVH3DUHFHUGDDXGLWRULD
independente referente ao exercício de 2020, lembrando que estes documentos foram previamente encaminhados
e disponibilizados a cada um dos membros presentes. Informou também que o Conselho Fiscal, por unanimidade
GHYRWRVH VHPQHQKXPD REVHUYDomRHPLWLUDPSDUHFHU IDYRUiYHOSHODDSURYDomR GRV5HODWyULRV DSUHVHQWDGRV
conforme documento igualmente enviado aos membros deste Conselho, convidando e passando a palavra à
GLUHWRUDGHFRQWDELOLGDGHGD63'09HUD/~FLD3HUHLUDGRV6DQWRVSDUDDSUHVHQWDomRHHVFODUHFLPHQWRVGRUHODWy-
ULREDODQoRHSUHVWDomRGHFRQWDVFRPSUHHQGHQGR%DODQoR3DWULPRQLDO'HPRQVWUDo}HVGR5HVXOWDGRGR([HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR1RWDV([SOLFDWLYDVH5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVGD
A
udisa Auditores Associados relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2.020 consolidado da SPDM -
A
ssociação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, compreendendo as demonstrações de sua matriz, Hospital
6mR3DXORHVXDV¿OLDLV+RVSLWDO0XQLFLSDO9HUHDGRU-RVp6WRUySROOL+RVSLWDO*HUDOGH3LUDMXVVDUD+RVSLWDO(VWDGXDO
de Diadema Governador Orestes Quércia, Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo, Hospital Municipal Dr. José de
Carvalho Florence, Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso Manoel de Paiva, Hospital Geral Prof Dr Waldemar
de C. P. Filho de Guarulhos, Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, Hospital Geral de Pedreira,
Hospital Cantareira, Hospital Lacan, Hospital Municipal de Parelheiros, Hospital Municipal de Barueri - Dr. Francisco
Moran, Hospital Regional de Sorocaba - Bata Cinza, Hosp Regional de Sorocaba Dr Adib D Jatene - Bata Branca,
Hospital Regional de São José dos Campos - Bata Cinza, Hospital e Maternidade Dr. Odelmo Leão Carneiro, Hos-
pital Municipal Pedro II e CER Santa Cruz, Prontos-Socorros Municipais de Taboão da Serra, Núcleo de Gestão As-
sistencial Várzea do Carmo, Núcleo de Gestão Assistencial Santa Cruz Mariana, Centro Estadual de Análises Clíni-
cas - CEAC - Zona Leste, Centro de Atenção Psico-Social CAPS Itapeva, Rede Assist. Superv. Técn. da Saúde Vl.
0DULD9O*XLOKHUPH$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHV0DULD=pOLD$PEXODWyULR0HGGH(VSHFLDOLGGH3VTXL-
'UD-DQGLUD0DVXU$0(GH7DERmRGD6HUUD$PEXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHVGH0RJLGDV&UX]HV3URMHWR
Rede - Projeto de Inclusão Educacional e Social, Unidade Recomeço Helvétia, Centro de Reabilitação Lucy Montoro
6mR-RVpGRV&DPSRV&5$72'&HQWURGH5HIGHÈOFRRO7DEDFRH2XWUDV'URJDV6D~GH2FXSDFLRQDO$¿OLDGRV
SPDM, Instituto de Saúde da SPDM, CTO Especializado da Assist. Farmacêut. CEAF VL. Mariana, CTO Especia-
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- Vila Mariana, CAISM Centro de At. Integrada à Saúde Mental VL Mariana, SAMU 192 - Regional São José dos
Campos, Unidades de Atend. Integrado UAI do Munic. de Uberlândia, Programa de Atenção Integral à Saúde, Rede
Ass - Da Pari, Belém, Brás, Tatuapé, Mooca e Agua Rasa, SPDM - PAIS AMAS Hospitalares, SPDM - Programa de
Atenção Integral a Saúde - Corporativo, Rede Assistencial - STS Ipiranga/Jabaquara/Vila Mariana, Rede Assisten-
cial - STS Perus/Pirituba, Rede Assistencial - Da Vila Prudente/São Lucas, Rede Assist - Da Vila Formosa, Carrão,
Aricanduva e Sapopemba, SPDM/Saúde Indígena Mato Grosso, SPDM/Saúde Indígena Pará, SPDM - PAIS - UP
A
Zona Noroeste, Hospital Universitário de Taubaté, SPDM - PAIS Complexo Hospitalar Irmã Dulce, SP Plus, Clínica
de Psiquiatria, SPDM - PAIS A.P. 3.2, SPDM - PAIS-Unidades de Atenção Primária e Especializada, SPDM - PAIS
- UPA Bom Jesus, SPDM - PAIS - UPA Lomba do Pinheiro, SPDM - PAIS - Atenção Primária e Especializada, Am-
EXODWyULR0pGLFRGH(VSHFLDOLGDGHV$0(-GGRV3UDGRV)DFXOGDGH3DXOLVWDGH&LrQFLDVGD6D~GH&(,&HQWURV
de Educação Infantil, Serv de Reabilit Lucy Montoro - Capital SP - Jd Humaitá, CTO de Tecnologia e Inovação - Pq.
Fontes do Ipiranga, Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi, SPDM - PAIS - Hosp. Reg. de Araranguá Dep.
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5.3, SPDM - PAIS - UPA João XXIII, SPDM - PAIS - A.P. 1.0, SPDM - PAIS - UPA Sepetiba, SPDM - PAIS - UP
A
Paciência, Centro de Apoio - Gestão da Informação e Eventos e Coord de Emerg Regional do Leblon - CER
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comentários sobre os índices, discorreram sobre o parecer sem ressalvas e concluíram que a instituição, como
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prestados e respondidas as questões formuladas pelos (as) senhores(as) conselheiros(as) e, com base no parece
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dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, foi aberta a votação, restando aprovado por unanimidade todos
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havendo a tratar, o Senhor Diretor-Presidente determinou o envio do Parecer do Conselho Fiscal à Assembleia, nos
termos do Estatuto Social, acompanhado da presente ata, que foi lida e conferida pelos Srs. (as) Conselheiros (as)
presentes. Dr. Ronaldo agradeceu a presença de todos, e deu por encerrada a reunião. Eu, Luciana Taborga, na
qualidade de secretária desta reunião, elaborei a presente ata, que segue assinada por mim e pelo Senhor Direto
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Presidente. Luciana Taborga - Secretária; Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira - Diretor Presidente da SPDM.
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quarta-feira, 28 de abril de 2021 às 00:51:39
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