SAÚDE - Fundação Pré/Pró-Sangue - Hemocentro de SÓo Paulo

Data de publicação28 Dezembro 2021
SeçãoCaderno Executivo 1
48 – São Paulo, 131 (246) Diário Of‌i cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 28 de dezembro de 2021
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR
CHOPIN TAVARES DE LIMA
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – CHOPIN
TAVARES DE LIMA FURP
Extrato de Contrato nº 089305010100
Contratante: Fundação Para o Remédio Popular – Furp
Contratada: Orion Consultoria e Engenharia Ltda.
Modalidade: Compra Direta nº 0461/2021
Objeto: Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e
Calibração em Validador para Qualificação Térmica
Processo Furp nº 89.305.
Processo SP sem Papel FURP-PRC-2021/00218
Valor Total: R$ 23.235,47
Nota de Emprenho: 2021NE03318
Fundamento legal: Licitação inexigível, nos termos do artigo
25, caput e inciso I da Lei 8.666/93 e, em cumprimento ao artigo
26 da referida Lei.
Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura do contrato.
Data de Assinatura: 20/12/2021
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -
HEMOCENTRO DE SÃO PAULO
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE
27.12.2021
À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do
processo nº 2021.00355 e em especial à manifestação do Jurí-
dico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência
atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 15/18, DECIDO:
1. HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02
c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso
VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 194/2021,
instaurado para a contratação de empresa para prestação dos
serviços de manutenção corretiva e preventiva em 02 (dois)
Irradiadores de Sangue, ficando ratificada a adjudicação do
referido objeto à IBUR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA. pelo valor
mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais), perfazendo o valor total
de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) conforme ata às fls.
222 a 229.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA USP
Portaria do Superintendente, de 16-12-2021
DECIDINDO encaminhar os autos à Procuradoria Geral do
Estado - PGE - Procuradoria de Procedimentos Disciplinares
- PPD, com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 1.183, DE 30 DE
AGOSTO DE 2012, para realização de Sindicância em face da
servidora V. I. P. V. L. de B., matrícula nº 34.XXX, RG. nº. 11.XXX.
XXX- X objetivando apurar a conduta funcional, que ensejaria,
em tese, a aplicação da penalidade prevista no artigo 482, alínea
"a", da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, combinado
com o artigo 251, incisos I, II e IV, e artigo 256, inciso II, da
Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, com as alterações da
Lei Complementar nº 942, de 06 de junho de 2003. HCFMUSP-
-POR-2021/00106.
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial: CJ/SS n° 050/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2021-00339-DM
Convênio nº 000321/2021
Interessado: LAR DAS MOCAS CEGAS
CNPJ: nº58.198.227/0001-73
Programa:Emenda LOA
Objeto: m Investimento - Aquisição de equipamento
Valor Total:R$ 98.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 011977
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n° 050/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº:SES-PRC-2021-00355-DM
Convênio nº 000323/2021
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS DE ORLANDIA
CNPJ:nº 47.060.173/0001-69
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio -Prestação de Serviços e Aquisição de
Materiais de Consumo
Valor:R$ 120.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 009246
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial: º CJ/SS n.º 50/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE
ENDEMIAS
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
Processo Sucen 1286/2021
Contrato 91/2021
Pregão Eletrônico nº 014/2021
Contratante: Superintendência de Controle de Endemias
– SUCEN.
Contratada: José Carlos Balduino - ME.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção de veículos
oficiais pertencentes ao Serviço Regional 08 – São José do Rio
Preto - SP.
Recursos: O valor total do presente contrato é de R$
27.230,00, devendo a despesa correr através do elemento de
despesa: 33.90.39.80 – Conservação e manutenção de bens
móveis e imóveis, no Programa de Trabalho: (PTRES 095511)
– Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, na Fonte:
005.003.001.
Data da Assinatura: 23.12.2021.
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2021-00321-DM
Convênio nº: 000344/2021
Interessado: ASSOCIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE
SÃO JOSÉ DE BARRA BONITA
CNPJ: 44.745.024/0001-45
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO – Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 011677
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº. 050/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº:SES-PRC-2021-00324-DM
Convênio nº:000334/2021
Interessado:IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
CNPJ:53.174.827/0001-88
Programa:Demanda Parlamentar
Objeto:CUSTEIO – Aquisição de Material de Consumo,
Prestação de Serviços e Utilidade Pública
Valor Total:R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 014180
Programa de Trabalho:10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS: 047/2021
Data da Assinatura:27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2021-00379-DM
Convênio nº: 000325/2021
Interessado: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO
JOAQUIM DA BARRA
CNPJ: 59.849.182/0001-12
Programa:Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO e INVESTIMENTO – Aquisição de Equipa-
mento e Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 016659
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043 e 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº. 050/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2021-00378-DM
Convênio nº 000331/2021
Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE
MARIA IMACULADA
CNPJ: 60.194.990/0011-40
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de equipamentos
Valor Total: R$ 200.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 8867
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 50/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2021-00349-DM
Convênio nº 000347/2021
Interessado: FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: R$ 150.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 11439
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 50/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2021-00340-DM
Convênio nº 000346/2021
Interessado: FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - - Aquisição de Medicamentos
Valor Total: R$ 150.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 11494
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 50/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2021-00348-DM
Convênio nº 000345/2021
Interessado: FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de Equipamentos
Valor Total: R$ 200.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 11688
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 50/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2021-00363-DM
Convênio nº 000343/2021
Interessado: FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de 1 Micrótomo
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 11714
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 50/2021
Data da Assinatura: 27/12/2021
Vigência: 31/12/2022
Processo nº: SES-PRC-2021-00352-DM
Convênio nº 000339/2021
Interessado: GRUPO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA COM
CÂNCER
CNPJ: 01.146.603/0001-69
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - Aquisição de Medicamentos
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 011317
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090162 2021PD01774 36.374,70
TOTAL 36.374,70
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090163 2021PD01299 6.700,40
090163 2021PD01300 3.226,65
TOTAL 9.927,05
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090165 2021PD01585 442,98
090165 2021PD01651 10.276,01
TOTAL 10.718,99
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090166 2021PD02107 166.723,97
TOTAL 166.723,97
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090170 2021PD00905 231,14
TOTAL 231,14
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090171 2021PD01411 69.622,41
TOTAL 69.622,41
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090172 2021PD02788 16.361,17
090172 2021PD03205 36.154,16
TOTAL 52.515,33
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090175 2021PD02018 90,11
090175 2021PD02019 150.103,17
TOTAL 150.193,28
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090177 2021PD03352 8.319,83
090177 2021PD03357 766,82
090177 2021PD03359 327,72
090177 2021PD03375 52,81
090177 2021PD03391 1.398,92
TOTAL 10.866,10
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090178 2021PD00544 14.990,90
090178 2021PD00568 3.705,31
TOTAL 18.696,21
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090181 2021PD03483 23.314,34
TOTAL 23.314,34
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090186 2021PD00529 285,59
TOTAL 285,59
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090187 2021PD00344 7.292,32
TOTAL 7.292,32
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090188 2021PD00687 1.819,06
090188 2021PD00705 4.036,00
090188 2021PD00741 1.850,72
090188 2021PD00742 603,72
090188 2021PD00744 1.776,67
TOTAL 10.086,17
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090190 2021PD00426 113,20
TOTAL 113,20
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090191 2021PD01619 3.868,79
TOTAL 3.868,79
TOTAL GERAL 746.205,03
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e ins-
trução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas
do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem
Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas impres-
cindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos
atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra
de Ordem Cronológica se justifica , pois os materiais e serviços
envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais
para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS BEC a serem pagas
090097
Data: 27/12/2021
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090109 2021PD01990 2.975,00
TOTAL 2.975,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090123 2021PD01056 990,00
TOTAL 990,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090125 2021PD01672 207,90
TOTAL 207,90
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090138 2021PD01255 2.300,00
TOTAL 2.300,00
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090141 2021PD02639 3.414,96
TOTAL 3.414,96
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090145 2021PD00870 8.599,50
TOTAL 8.599,50
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090149 2021PD01427 5.700,00
090149 2021PD01428 2.575,90
TOTAL 8.275,90
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090171 2021PD01368 329,40
090171 2021PD01370 69,30
TOTAL 398,70
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090175 2021PD01969 246,00
090175 2021PD01971 306,90
090175 2021PD01973 536,00
090175 2021PD01974 1.624,00
090175 2021PD01976 1.171,50
090175 2021PD01977 1.000,00
TOTAL 4.884,40
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090180 2021PD00223 272,50
090180 2021PD00224 868,00
090180 2021PD00225 325,00
090180 2021PD00226 12.815,15
090180 2021PD00227 193,00
090180 2021PD00228 430,00
TOTAL 14.903,65
UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
090186 2021PD00541 87,00
TOTAL 87,00
TOTAL GERAL 47.037,01
Hospital das Clínicas de São Paulo
Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à sua disposição as seguintes NOTAS DE EMPENHO,
emitidas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período compreendido pelo presente
comunicado, encaminhadas eletronicamente aos endereços cadastrados no HCFMUSP. Em caso de dúvida, entrar em contato com o
guichê de atendimento aos fornecedores do Núcleo de Infraestrutura e Logística - NILO, telefone Nº: 2661-8169.
Modalidade Processo Número da NE Data de emissão Fornecedor
Pregão RP 2135627/20 2021NE15356 20/12/2021 MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
Pregão RP 2181178/20 2021NE15217 20/12/2021 GR COMERCIO EIRELLI-EPP
Pregão RP 1375283/20 2021NE15216 20/12/2021 BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME
Pregão RP 1375283/20 2021NE15216 20/12/2021 BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME
Pregão RP 1375283/20 2021NE15216 20/12/2021 BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME
Pregão RP 1375283/20 2021NE15216 20/12/2021 BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME
Pregão RP 1375283/20 2021NE15216 20/12/2021 BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME
Pregão RP 1375283/20 2021NE15216 20/12/2021 BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME
Pregão RP 1375283/20 2021NE15216 20/12/2021 BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME
Pregão RP 2181218/20 2021NE15219 20/12/2021 GR COMERCIO EIRELLI-EPP
Pregão RP 2181218/20 2021NE15219 20/12/2021 GR COMERCIO EIRELLI-EPP
Pregão RP 21/00470 2021NE15303 20/12/2021 R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI
Pregão RP 663347/20 2021NE15204 20/12/2021 ZD ALIMENTOS S.A.
Pregão RP 663347/20 2021NE15204 20/12/2021 ZD ALIMENTOS S.A.
Pregão RP 663347/20 2021NE15204 20/12/2021 ZD ALIMENTOS S.A.
Pregão RP 663347/20 2021NE15204 20/12/2021 ZD ALIMENTOS S.A.
Pregão RP 1394634/20 2021NE15205 20/12/2021 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pregão RP 1394634/20 2021NE15205 20/12/2021 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pregão RP 1394634/20 2021NE15205 20/12/2021 TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Pregão Aquisição 04270/2015 2021NE15214 20/12/2021 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
Pregão RP 2181191/20 2021NE15220 20/12/2021 LMS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pregão RP 2181191/20 2021NE15220 20/12/2021 LMS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pregão RP 2181191/20 2021NE15220 20/12/2021 LMS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pregão RP 2181191/20 2021NE15220 20/12/2021 LMS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pregão RP 2181191/20 2021NE15220 20/12/2021 LMS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pregão RP 2181191/20 2021NE15220 20/12/2021 LMS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
Pregão RP 2181191/20 2021NE15220 20/12/2021 LMS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP
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Pregão RP 21/00434 2021NE15253 20/12/2021 POLYMER PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELLI EPP
Pregão RP 21/00434 2021NE15256 20/12/2021 Santos Safety Consultoria e Soluções em Seg do Trabalho Eireli
Pregão RP 21/00952 2021NE15231 20/12/2021 ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP
Pregão RP 21/00962 2021NE15273 20/12/2021 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PRODUTOS P/ BIOTECNOLO
Pregão RP 21/00927 2021NE15221 20/12/2021 ALL LAB COMERCIAL LTDA
Pregão RP 21/00892 2021NE15363 20/12/2021 COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Pregão RP 21/01116 2021NE15325 20/12/2021 LABORSYS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA.
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Pregão RP 21/00922 2021NE15277 20/12/2021 ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA EPP
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Pregão RP 21/01196 2021NE15251 20/12/2021 CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
Pregão RP 21/00919 2021NE15278 20/12/2021 EVOL COMÉRCIO, SERVIÇO E IMPORTAÇÃO LTDA ME
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terça-feira, 28 de dezembro de 2021 às 05:01:26

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