SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data de publicação30 Janeiro 2023
Número da edição4372
Edição N°: 4372
Boa Vista-RR, 30 de janeiro de 2023
Página 21
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SALDO
%
%
(a-c)
(b/a)
(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
26,67
129,31
RECEITAS CORRENTES
25,21
127,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME LHORIA
24,07
119,54
-245.428.868,67
Impostos 24,23 118,73 -224.030.816,39
Taxas 20,83 136,04 -21.398.052,28
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
25,40
82,99
51.264.721,39
Contribuições Sociais 25,40 82,99 51.264.721,39
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
0,00
0,00
0,00
Contribuição para o Custe io do Serviço de Iluminação Públi ca
0,00
0,00
0,00
RECEITA PATRIMONIAL
411,32
1.736,46
-233.063.852,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 16,67 100,00 0,00
Valores Mobiliários 27,47 91,91 848.654,17
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
0,00
0,00
0,00
Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 1.000,00
Exploração do Patri mônio Intangível 0,00 0,00 0,0 0
Cessão de Direitos
0,00
0,00
0,00
Demais Receitas Patrimoniais 1.485,50 6.338,62 -233.913.506,66
RECEITA AGROPECUÁRIA
0,00
0,00
0,00
RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
RECEITA DE SERVIÇOS
0,36
6,08
33.848.707,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
0,06
4,43
31.667.645,31
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
0,00
0,00
0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00
Serviços e Atividades Financeiras
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços 3,75 24,95 2.181.061,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
24,40
129,17
Transferências da União e de suas Entidades 24,36 128,60 -857.900.323,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
0,00
0,00
-800.000,00
Transferências dos Municí pios e de suas Entid ades 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas 24,63 132,10 -177.645.176,39
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
18,68
81,50
10.445.731,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 14,83 77,82 2.653.07 6,97
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 148,07 485,14 -2.318.330,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 -617.067,20
Demais Receitas Correntes 17,76 75,57 10.728.052,10
RECEITAS DE CAPITAL
194,52
370,11
-122.901.552,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
66.733,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 66.733,00
ALIENAÇÃO DE BENS
78.071,05
111.340,87
-44.151.501,39
Alienação de Bens Móveis 5.031,37 5.603,80 -2.184.460,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 -41.967.041,39
Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
75,39
252,73
-1.050.905,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
127,50
273,95
-77.765.878,17
Transferências da União e de suas Entidades 127,51 273,96 -77.766.878,17
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
0,00
0,00
1.000,00
Transferências dos Municí pios e de suas Entid ades 0,00 0,00 0,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0, 00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro
0,00
0,00
0,00
Resgate de Títulos do Tesouro
0,00
0,00
0,00
Demais Receitas de Capital
0,00
0,00
0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
41,46
153,60
-93.071.647,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
27,14
130,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
0,00
0,00
0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)
27,14
130,08
DÉFICIT (VI)
1
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)
27,14
130,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais
DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO
INICIAL ATUALIZADA
No
Até o
No
Até o
Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
5.646.151.891,00
8.031.169.907,10
753.601.730,09
6.800.872.814,06
1.230.297.093,04
1.591.453.576,63
6.438.242.402,78
1.592.927.504,32
6.733.225.255,27
DESPESAS CORRENTES
4.841.003.376,00
6.796.263.295,19
817.921.759,53
6.128.167.556,06
668.095.739,13
1.467.855.429,60
5.956.252.422,91
840.010.872,28
6.257.703.460,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.837.904.094,00 3.813.748.038,74 636.493.082,52 3.662.457.920,02 151.290.118,72 884.699.255,33 3.602.849.343,87 210.898.694,87 3.566.391.214,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 65.202.120,00 68.956.114,00 1.034.740,92 67.904.730,72 1.051.383,28 10.966.050,40 67.904.730,72 1.051.383,28 67.904.730,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1.937.897.162,00
2.913.559.142,45
180.393.936,09
2.397.804.905,32
515.754.237,13
572.190.123,87
2.285.498.348,32
628.060.794,13
2.623.407.515,41
Transferências a Municípios²
356.821.941,59
Demais Despesa s Corrent es 1.937.897.162,00 2.913.559.142,45 180.393.936,09 2.397.804.905,32 515.754.237,13 572.190.123,87 2.285.498.348,32 628.060.794,13 2.266.585.573,82
DESPESAS DE CAPITAL
444.735.418,00
972.431.127,17
-64.320.029,44
672.705.258,00
299.725.869,17
123.598.147,03
481.989.979,87
490.441.147,30
475.521.794,76
INVESTIMENTOS (4) 326.754.546,00 807.789.787,91 -68.125.785,2 4 509.364.368,33 298.425.419,58 102.436.327,35 318.649.090,20 489.140.697,71 312.201.193,0 9
INVERSÕES FINANCEIRAS 2.039.436,00 45.558.512,41 838.893,12 44.714.621,81 843.890,60 1.084.285,70 44.714.621,81 843.890,60 44.694.333,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 115.941.436,00 119.082.826,85 2.966 .862,68 118.626.267,86 456.558,99 20.077.533,98 118.626.267,86 456.558,99 118.626.267,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
360.413.097,00
262.475.484,74
262.475.484,74
262.475.484,74
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 271.450.030,00 262.522.729,98 37.022.673,84 253.65 5.588,10 8.867.141,88 57.453.811,10 250.746.222,47 11.776.507,51 244.944.437,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
5.917.601.921,00
8.293.692.637,08
790.624.403,93
7.054.528.402,16
1.239.164.234,92
1.648.907.387,73
6.688.988.625,25
1.604.704.011,83
6.978.169.692,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)
5.917.601.921,00
8.293.692.637,08
790.624.403,93
7.054.528.402,16
1.239.164.234,92
1.648.907.387,73
6.688.988.625,25
1.604.704.011,83
6.978.169.692,95
SUPERÁVIT (XIII)
382.158.251,61
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)
5.917.601.921,00
8.293.692.637,08
790.624.403,93
7.054.528.402,16
1.239.164.234,92
1.648.907.387,73
7.071.146.876,86
6.978.169.692,95
RESERVA DO RPPS - - - -
0,00
0,00
0,00
DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
266.702.176,61
7.071.146.876,86
0,00
1.739.002,61
122.471.253,17
122.471.253,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
617.067,20
33.182.555,90
168.401.447,17
0,00
0,00
0,00
44.191.191,39
2.224.150,00
41.967.041,39
0,00
0,00
731.131.631,39
0
0
0
46.028.322,22
9.308.420,03
2.920.279,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.552.942.066,00
3.552.942.066,00
867.026.060,17
2.999.455.611,00
2.999.455.611,00
730.703.388,42
0,00
553.486.455,00
136.322.671,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553.486.455,00
9.641.046,83
0
0,00
0,00
0
237.662.949,66
0,00
0,00
0,00
0,00
2.192.132,89
1.467.223,69
0,00
0
0,00
724.909,20
4.589.287.566,20
3.857.355.934,81
800.000,00
8.489.701,00
10.489.701,00
2.881.414,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.241.944,00
14.241.944,00
58.579.731,37
247.305.796,49
1.800,00
300,00
1.800,00
1.800,00
0
0
0,00
0,00
1.196.385.671,00
59.369.849,00
0,00
0,00
301.309.768,00
76.523.168,06
76.523.168,06
301.309.768,00
0,00
0,00
5.262.264.087,00
5.199.431.692,00
5.216.764.192,00
1.255.755.520,00
1.420.416.487,39
80.767.901,28
0,00
250.045.046,61
250.045.046,61
1.252.555.520,00
1.196.385.671,00
56.169.849,00
0,00
301.309.768,00
301.309.768,00
0,00
0,00
PREVISÃO INICIAL
5.244.931.587,00
RREO - Anexo 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
ESTÁGIOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS REALIZADAS
No Bimes tre
Até o Bimestre
GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO - 6º BIMESTRE 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
302.236.524,77
289.867.487,76
12.369.037,01
(b) (c)
1.403.552.085,90
6.804.444.700,25
1.315.045.878,82
6.636.043.253,08
1.501.184.388,67
0,00
0,00
365.539.776,91
365.539.776,91
1 - O Superávit corresponde ao excedente encontrado quando as receitas realizadas são maiores do que as despesas EXECUTADAS
2 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
3 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.
0,00
0,00
0,00
112.306.557,00
190.715.278,13
190.715.278,13
0,00
0,00
2.909.365,63
362.630.411,28
171.915.133,15
59.608.576,15
0,00
112.306.557,00
365.539.776,91
0,00
0,00
ESTÁGIOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS LIQUIDADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
7.071.146.876,86
7.071.146.876,86
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(k)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.704.375,00
44.704.375,00
57.001.036,76
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
44.705.375,00
57.001.036,76
0,00
0,00
0,00
688.097,00
688.097,00
518.772,34
44.705.375,00
0,00
28.989.447,98
39.690,00
39.690,00
30.986.397,98
39.690,00
39.690,00
1.996.950,00
0,00
45.499.895,00
66.733,00
0,00
66.733,00
66.733,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.733,00
0,00
0,00
0,00
2.905.971,00
601.949,00
891.281,32
44.341.554,00
56.474.054,00
10.551.922,61
11.961.497,00
11.961.497,00
1.773.726,10
601.949,00
45.499.895,00
88.506.207,08
0,00
0,00
90.567,25
31.778.108,00
43.910.608,00
7.796.347,94
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
0,00
0,00
3.749.443,00
3.749.443,00
55.698.017,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.040.840,00
36.040.840,00
128.471,84
33.134.869,00
33.134.869,00
19.639,00
0,00
2.905.971,00
108.832,84
0,00
0,00
DESPESAS EMPENHADAS
5.418.562.116,00 5.435.894.616,00 1.475.542.545,07
0,00 0,00 0,00
5.418.562.116,00 5.435.894.616,00 1.475.542.545,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.435.894.616,00 1.475.542.545,07
0,00
0,00
0,00
173.630.529,00 173.630.529,00 71.990.459,17
5.418.562.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Edição N°: 4372
Boa Vista-RR, 30 de janeiro de 2023
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SALDO
%%
(b/a) (c/a) (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
41,46
153,60
-93.071.647,61
RECEITAS CORRENTES
41,46
153,60
-93.071.647,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME LHORIA
0,00
0,00
0,00
Impostos 0,00 0,00 0,00
Taxas 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÕES
41,35
153,15
-92.284.618,82
Contribuições Sociais 41,35 153,15 -92.284.618,82
Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
0,00
0,00
0,00
Contribuição para o Custe io do Serviço de Iluminação Públi ca
0,00
0,00
0,00
RECEITA PATRIMONIAL
0,00
0,00
0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA
0,00
0,00
0,00
RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE SERVIÇOS
0,00
0,00
0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00
0,00
0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
0,00
0,00
-787.028,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00
Bens, Direitos e Valore s Incorporados ao Patrimô nio Público
0,00
0,00
0,00
Demais Receitas Correntes
0,00
0,00
-787.028,79
DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre
Até o
Bimestre
No Bimes tre
Até o
Bimestre
(d) (e) (f) (g) = (e-f) (h) (i) = (e-h) (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
271.450.030,00
262.522.729,98
37.022.673,84
253.655.588,10
8.867.141,88
57.453.811,10
250.746.222,47
11.776.507,51
244.944.437,68
DESPESAS CORRENTES
209.228.631,00
262.445.366,05
37.009.264,80
253.578.224,96
8.867.141,09
57.440.402,06
250.668.859,33
11.776.506,72
244.867.074,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 209.228.631,00 261.643.771,29 36 .988.564,80 252.911.630,20 8.732.141,09 57.301.572,50 250.067.264,57 11.576.506,72 244.311.756,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 801.594,76 20.700,00 666.594,76
135.000,00
138.829,56
601.594,76
200.000,00
555.318,24
DESPESAS DE CAPITAL
62.221.399,00
77.363,93
13.409,04
77.363,14
0,79
13.409,04
77.363,14
0,79
77.363,14
INVESTIMENTOS (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 62.221.399,00 77.363,93 13.409,04 77.363,14 0,79 13.409,04 77.363,14 0,79 77.363,14
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOTA EXPLICATIVA:
ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima
MANOEL SUEIDE FREITAS
Secretário de Estado da Fazenda
ÉRICO VERISSÍMO ASSUNÇÃO DE CARVALHO
Controlador-Geral do Estado
Frisa-se ainda que os valores adicionados nas receitas correntes correspondentes estão demonstrados no anexo 12 – Balanço Orçamentário (UO: 12601) do Sistema FIPLAN. Ressalta-se que o demonstrativo de Receita (FIP729) utilizado para a elaboração do (Anexo 01 – BO) do RREO não contém em separado a coluna referente a previsão atualizada.
0,00
787.028,79
0,00
0,00
0,00
0,00
787.028,79
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 190.830,29
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,000,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
173.630.529,00
173.630.529,00
71.799.628,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FONTE: CGCE/SEFAZ - FIPLAN -RR emitido em 18/01/2023, validado pelo Demonstrativo da Receita Orçada e Arrecadada (FIP729), Demonstrativo de Despesa Orçamentária por Dotação (FIP 613), Resumo da Receita por Natureza (PLAN42) e Lei Orçamentária Anual - LOA (DOE RR N. 4121 de 14.01.2022 - pág.134)
1 - Conforme o MCASP 8ª edição 2019 no item 3.6.1 que trata sobre deduções da receita orçamentária, nos casos em que os recursos que o ente tenha competência de arrecadar, mas que pertencem o outro ente, de acordo com a legislação vigente, a exemplo das transferências constitucionais ou legais, a dedução de receita orçamentária é o procedimento
padrão a ser utilizado, salvo se houver determinação legal, expressa para se contabilizar tal fato como despesa orçamentária. No Estado de Roraima as transferências constitucionais a Municipíos estão representadas pelas contas contabéis 6.2.1.3.2.01.04.00, 6.2.1.3.2.01.02.00 do FIP 215 - Balancete, tendo em vista o repasse a ser realizado extra
orçamentariamente, de acordo com a LOA (Lei n.º 1.625 de 14/01/2022, publicado no DOERR N.º 4121 de 14/01/2022 na página 135)
2 - Na elaboração do anexo 01 - BO, no quadro de Despesas Orçamentárias >> coluna Dotação Inicial >> Item Reserva de Contingênci a, consta o montante de R$: 360.413.097,00 contabilizado no grupo de despe sa 09 - reserva de c ontigência do FIP 613 Demonstrati vo de Despesa Orçamentá ria, No entanto, na LOA 2022 o re ferido valor é d emonstrado
na Reserva Previdenciária. Ressalta-se também, que a diferença de R$: 1.552.476,00, apresentada no quadro de despesas orçamentárias e na LOA N.º1.625 de 14/01/2022, publicado no DOERR n.º 4121 de 14/01/2022 na pág. 137, refere-se à Reservas de Contigência e Emendas Parlamentares.
3 - Houve alteração dos valores informados no Quadro de Receitas Orçamentárias, na coluna PREVISÃO ATUALIZADA referente a Unidade Orçamentária 12601 – Fundo Especial do Poder Judiciá rio do Estado de Roraima (FUNDEJURR)
, visto que houve adicional de receitas nas rubricas relacionadas abaixo:
a) Receitas Correntes>>Taxas (1.1.2.0.00.0.0.00) valor R$: 3.200.000,00;
b) Receita Patrimonial >> Valores Mobiliários (1.3.2.0.00.0.0.00) R$: 2.000.000,00; e
c) Outras Receitas Correntes >> Demais Receitas Correntes (1.9.9.0.00.0.0.00) R$: 12.132.500,00.
INSCRITAS EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS
(k)
2.909.365,63
2.909.365,63
2.844.365,63
0,00
65.000,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
ATÉ O BIMESTRE
0,00
0,00 190.830,29
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ESTÁGIOS DA DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS EMPENHADAS
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
266.702.176,61
266.702.176,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.630.529,00 71.799.628,88
0,00
265.915.147,82
265.915.147,82
0,00
173.630.529,00
173.630.529,00
173.630.529,00
71.990.459,17
173.630.529,00 71.990.459,17173.630.529,00
0,00 0,00 0,00
PREVISÃO ATUALIZADA
No Bimes tre
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ESTÁGIOS DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS REALIZADAS
(b)
PREVISÃO INICIAL
(a)
Até o Bimestre
(c)
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Boa Vista-RR, 30 de janeiro de 2023
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GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
RELATÓRIO RESUMI DO DA EXECU ÇÃO ORÇAMENT ÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURI DADE SOCIAL
RREO - Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %No Bimestre Até o Bimestre %
(a) (b) (b/total b)
(c) = (a-b)
(d)
(d/total d)
(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.646.151.891,00 8.031.169.907,10 753.601.730,09 6.800.872.814,06 96,40 1.230.297.093,04 1.591.453.576,63 6.438.242.402,78 96,25 1.592.927.504,32 362.630.411,28
01. LEGISLATIVA 404.339.070,00 495.451.170,00 56.640.649,23 483.155.498,18 6,85 12.295.671,82 98.923.443,71 468.271.343,83 7,00 27.179.826,17 14.884.154,35
01.031 Ação Legislativa 297.881.765,00 366.049.765,00 46.744.962,25 359.502.888,00 5,10 6.54 6.877,00 72.419.002,66 346.282.594,83 5,18 19.767.170,17 13.220.293,17
01.032 Controle Externo 106.457.305,00 129.401.405,00 9.895.686,98 123.652.610,18 1,75 5.748.794,82 26.504.441,05 121.988.749,00 1,82 7.412.656,00 1.663.861,18
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02. JUDICIÁRIA 305.056.500,00 338.269.252,75 79.945.159,20 334.506.109,74 4,74 3.763.143,01 76.931.765,01 311.816.685,00 4,66 26.452.567,75 22.689.424,74
02.061 Ação Judiciária 302.032.500,00 336.048.316,22 79.490.939,70 332.285.173,21 4,71 3.763.143,01 76.477.545,51 309.595.748,47 4,63 26.452.567,75 22.689.424,74
02.122 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Subfunções 3.024.000,00 2.220.936, 53 454.219,50 2.220.936,53 0,03 0,00 454.219,50 2.220.9 36,53 0,03 0,00 0,00
03. ESSENCIAL A JUSTIÇA 142.438.715,00 186.406.902,93 12.268.061,80 161.364.428,67 2,29 25.042.474,26 31.859.549,31 149.604.768,94 2,24 36.802.133,99 11.759.659,73
03.091 Defesa da Ordem Jurídica 109.659.720,00 113.77 7.020,00 4.519. 237,48 113.374.544,25 1,61 402.475,75 23.259.852,51 107.876.158,30 1,61 5.90 0.861,70 5.498. 385,95
03.092 Representação Judicial e Extrajudicial 2.093.686,00 3.152.109,21 -115.080,39 2.711.740,28 0,04 440.368,93 663.622,82 2.683.840,28 0,04 468.268,93 27.900,00
03.122 Administração Geral 30.328.687,00 34.054.017,33 5.655.347,25 33.221.322,30 0,47 832.695,03 6.301.716,84 32.975.953,04 0,49 1.078.064,29 245.369,26
Demais Subfunções 356.622,00 35.423.756,39 2.208.557,46 12.056.821,84 0,17 23.366.934,55 1.634.357,14 6.0 68.817,32 0,09 29.354.939,07 5.988.004,52
04. ADMINISTRAÇÃO 424.514.501,50 524.158.900,49 54.078.004,12 452.231.695,45 6,41 71.927.205,04 96.329.283,33 435.000.815,31 6,50 89.158.085,18 17.230.880,14
04.121 Planejamento e Orçamento 9.028.898,00 8.363.402,96 2.518.920,67 6.437.676,88 0,09 1.925.726,08 5.203.047,39 6.437.676,88 0,10 1.925.726,08 0,00
04.122 Administração Geral 368.408.424,00 434.625.980,43 59.828.462,06 393.937.383,61 5,58 40.688.596,82 74.899.237, 63 390. 887.663,42 5,84 43.738.317,01 3.049.720,19
04.123 Administração Financeira 494.000,00 854.961,87 0,00 489.940,00 0,01 365. 021,87 489.940,00 489.940,00 0,01 365.021,87 0,00
04.124 Controle Interno 8. 638.537,00 8.507.362,15 994 .440,15 7.041.884,38 0,10 1.465.477,77 1.796.792,53 7.034.1 25,16 0,11 1.473.236,99 7.759,22
04.125 Normatização e Fiscalização 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.128 Formação de Recursos Humanos 210.000,00 20.700,00 -13.800,00 20.700,00 0,00 0,00 13.110,00 20.700,00 0,00 0,00 0,00
04.129 Administração de Receitas 6.232.196,00 9.290.258,18 -580.419,68 6.078.868,41 0,09 3.211.3 89,77 1.641.775, 72 5.659.835,77 0,08 3.630.422,41 419.032,64
Demais Subfunções: 31.502.446,50 62.496.234,90 -8.669.599,08 38. 225.242,17 0,54 24.270.992, 73 12.285.380,06 24.470.874,08 0,37 38.025.360,82 13.754.368,09
06. SEGURANÇA PÚBLICA 530.205.346,00 734.302.237,40 98.135.510,66 634.478.756,76 8,99 99.823.480,64 124.192.275,05 588.909.722,01 8,80 145.392.515,39 45.569.034,75
06.122 Administração Geral 472.895.114,00 553.939.854,32 83.201.798,72 530.582.250,84 7,52 23.357.603,48 103.360.797,55 527.661.295,01 7,89 26.278.559,31 2.920.955,83
06.181 Policiamento 17.919.679,00 106.224.444,07 14.525.431,79 59.741.539,83 0,85 46.482.904,24 9.860.651,29 25.394.756,66 0,38 80.829.687,41 34.346.783,17
06.182 Defesa Civil 12.043.004,00 15.093.852,36 647.443,87 7. 745.110,79 0,11 7.348.741,57 888.951,30 4.731.203,68 0,07 10.362.648,68 3.013.907,11
06.183 Informação e Inteligência 20.857.200,00 24.721.043,47 2.593.849,60 22.745.609,67 0,32 1.975.433,80 5.118.685,37 21.807.911,13 0,33 2.913.132,34 937.698,54
Demais Subfunções 6.490.349,00 34.323.043,18 -2.833.013,32 13.664.245,63 0,19 20.658.797,55 4.963.189,54 9.3 14.555,53 0,14 2 5.008.487,65 4. 349.690,10
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL 190.102.154,00 182.633.972,85 14.877.730,99 159.581.400,84 2,26 23.052.572,01 30.159.148,10 158.532.989,97 2,37 24.100.982,88 1.048.410,87
08.122 Administração Geral 1.220.389,00 1.094.205,37 -40.083,79 524.069,02 0,01 570.136,35 106.189,55 524.069,02 0,01 570.136,35 0,00
08.242 Assistencia ao Portadoe de Deficiencia 7.329.352,00 3.870.173,00 -1.137.634,72 728.482,02 0,01 3.141.690,98 417.515,34 728.482,02 0,00 3.141.690,98 0,00
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.480.760,00 3.469.810,00 419.995,39 3.142.509,39 0,04 327.300,61 939.336,01 3.055.738,38 0,05 414.071,62 86.771,01
08.244 Assistência Comunitária 176.649.690,00 168.409.604,41 16.131.296,06 150.297.684,46 2,13 18.111.919,95 28.219.203,77 149.336.044,60 2,23 19 .073.559,81 961.639,86
Demais Subfunções 3.421.963,00 5.790.180,07 -495.841 ,95 4.888.655,95 0,07 901.524,12 476.903,43 4.888.655,95 0,07 901.524,12 0,00
09. PREVIDÊNCIA SOCIAL 501.230.717,00 501.241.717,00 18.215.798,76 232.285.324,46 3,29 268.956.392,54 38.950.664,42 177.652.310,31 2,66 323.589.406,69 54.633.014,15
09.122 Administração Geral 22.714.920,00 22.709.920,00 2.087.915,13 17.606.182,57 0,25 5.103. 737,43 3.371.8 88,09 14.637.497,99 0,22 8.072.422,01 2.968.684,58
09.272 Previdência do Regime Estatutário 478.515.797,00 478.531.797,00 16.127.883,63 214.679.141,89 3,04 263.852.655,11 35.578.776,33 163.014.812,32 2,44 315.516.984,68 51.664.329,57
10. SAÚDE 888.183.650,00 1.521.791.367,91 215.922.907,92 1.462.206.006,88 20,73 59.585.361,03 338.786.655,53 1.398.341.138,75 20,91 123.450.229,16 63.864.868,13
10.122 Administração Geral 634.584.551,50 934.622.584,96 165.185.244,29 930.764.295,82 13,19 3.858.289,14 214.191.014,01 924.327.385,26 13,82 10.295.199,70 6.436.910,56
10.301 Atenção Básica 10.698.671,00 13.868.268,57 2.588.432,50 13.248.790,99 0,19 619.477,58 3.903.193,10 11.795.184,34 0,18 2.07 3.084,23 1.453. 606,65
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 235.002. 353,25 553.683.342,91 42.900.292,65 501.017.370,62 7,10 52.665.972,29 116.802.875, 08 449. 691.124,09 6,72 103.992.218,82 51.326.246,53
10.304 Vigilância Sanitária 630.000,00 2.110.000,00 1.147.486,00 1.853.947,65 0,03 256.052,35 369.402,30 683.649,39 0,01 1.426.350,61 1.170.298,26
10.305 Vigilância Epidemiológica 2.413.246,00 7.803.866,00 1.661.443,88 6.871.957,90 0,10 931.908,10 1.956.949,89 4.837.224,52 0,07 2.966.641,48 2.034.733,38
Demais Subfunções 4.854.828,25 9.703.305, 47 2.440.008,60 8.449.643,90 0,12 1.253.661,57 1.563.221,15 7.006.571,15 0,10 2.696.734,32 1.443.072,75
11. TRABALHO 90.101.637,00 89.308.836,96 6.049.903,55 71.193.317,03 1,01 18.115.519,93 16.899.329,93 69.027.925,57 1,03 20.280.911,39 2.165.391,46
11.122 Administração Geral 86.236.541,00 85.368.517,64 6.246.735,56 68.605.620,68 0,97 16.762.896,96 15.502.050,93 66.440.229,22 0,99 18.928.288,42 2.165.391,46
11.331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 462.224,00 1.735.302,32 -698.672,02 424.320,00 0, 01 1.310.982,32 0,00 424.320,00 0,01 1.310.982, 32 0,00
11.333 Empregabilidade 428.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.334 Fomento ao Trabalho 2.974.000,00 2.205.017,00 501. 840,01 2.163.376,35 0,03 41.640,65 1.397.279, 00 2.163.376,35 0,03 41.640,65 0,00
12. EDUCAÇÃO 1.046.144.210,00 1.642.514.649,77 131.121.729,31 1.309.672.696,21 18,56 332.841.953,56 393.835.009,53 1.277.287.534,13 19,10 365.227.115,64 32.385.162,08
12.122 Administração Geral 195.079.711,00 232.097.794,76 5.116.873,95 195.665.684,89 2,77 36.432.109,87 55.914.951,12 191.314.876, 73 2,86 40.782. 918,03 4.350.808 ,16
12.361 Ensino Fundamental 559.906.558,00 881.751.862,88 68.993.155,55 744.463.950,68 10,55 137.287.912,20 208.638.773,83 729.392.042,77 10,90 152.359.820,11 15.071.907,91
12.362 Ensino Médio 267.255.703, 50 426.469.995,08 53.429.217,17 349.742.993,62 4,96 76.727.001,46 120.161.855,02 336.797.414,69 5,0 4 89.672.580,39 12.945.578 ,93
12.363 Ensino Profissional 186.980,00 993.316,36 -425.600,00 0,00 0,00 993.316,36 0,00 0,00 0,00 993.316,36 0,00
12.364 Ensino Superior 15.387.025,50 83.421.839,46 5.259.431,26 15.702.234,0 9 0,22 67.719.605,37 7.070.783,99 15.685.367,01 0,23 6 7.736.472,45 16.867,08
12.366 Educação de Jovens e Adultos 4.560.226,00 6.82 1.476,82 -551.583,64 3.259.407,17 0,05 3.562.069,65 1.510.453,64 3.259.407,17 0,05 3.562.069,65 0,00
12.367 Educação Especial 1.064.182,00 2.789.852,32 -132.951,03 727.577,55 0,01 2. 062.274,77 480.503,32 727.577,55 0,01 2.062.274,77 0,00
Demais Subfunções: 2.703.824,00 8.168.512,09 -566.813,95 110.848,21 0,00 8.057.663,88 57.688,61 110.848,21 0,00 8.057.663,88 0,00
13. CULTURA 20.284.536,75 33.778.602,21 2.146.166,22 27.207.445,50 0,39 6.571.156,71 3.807.966,66 26.577.100,06 0,40 7.201.502,15 630.345,44
13.122 Administração Geral 6.955.054,00 8.372.425,68 1.351.330,17 7.411.120,63 0,11 961.305,05 1.651.518,98 7.371.963,83 0,11 1.000.461,85 39.156,80
13.392 Difusão Cultural 6.791.624,75 18.943.826,20 1.197.804,90 15.529.340,10 0,22 3.414.486,10 1.116.350,00 14.950.405,20 0,22 3.993.421,00 578.934,90
Demais Subfunções 6.537.858,00 6.462.350,33 -402.968 ,85 4.266.984,77 0,06 2.195.365,56 1.040.097,68 4.254.731, 03 0,06 2.207.619,30 12.253,74
14. DIREITOS DA CIDADANIA 161.769.965,25 218.669.139,84 26.907.656,42 188.667.574,76 2,67 30.001.565,08 39.069.640,28 178.706.563,93 2,67 39.962.575,91 9.961.010,83
14.122 Administração Geral 52.271.482,00 63.613.127,34 11.845.028, 48 63.489. 188,08 0,90 123.939,26 12 .019.151,38 63.315.148,60 0,95 297.978, 74 174.039,48
14.421 Custódia e Reintegração Social 38.157.963,00 66.980.785,31 4.195.933,98 42.302.121,87 0,60 24.678.663,44 8.432.527,39 33.360.526,34 0,50 33.620.258,97 8.941.595,53
14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 71.072.577,50 87.703.201,44 10.864.053,96 82.636.674,81 1,17 5.066.526,63 18.401.351,51 81.791.298,99 0,00 87.703.201,44 845.375,82
14.423 Assistência aos Povos Indígenas 267.942,75 372.025,75 2.640,00 239.590,00 0,00 132.4 35,75 216.610,00 239.590 0,00 132.435,75 0,00
Demais Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. URBANISMO 48.400.284,50 59.101.643,37 -11.762.659,46 40.146.121,59 0,57 18.955.521,78 8.440.057,00 29.063.437,73 0,43 30.038.205,64 11.082.683,86
15.451 Infraestrutura Urbana 48.400.284,50 59.101.643,37 -11.762.659,46 40.146.121,59 0,57 18.955.521,78 8.440.057,00 29.063.437,73 0,43 30.038.205, 64 11.082.683,86
16. HABITAÇÃO 12.000.000,00 4.812.330,89 -4.426.347,03 3.916.235,97 0,06 896.094,92 2.418.490,71 3.916.235,97 0,06 896.094,92 0,00
16.482 Habitação Urbana 12.000.000,00 4.812.330, 89 -4.426.347,03 3 .916.235,97 0,06 896.094,92 2.418.490,71 3.916.235,97 0,06 8 96.094,92 0,00
17. SANEAMENTO 2.515.000,00 3.150.880,29 -650.880,00 650.880,00 0,01 2.500.000,29 325.440,00 650.880,00 0,01 2.500.000,29 0,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 2.515.000,00 3.150.880,29 -650.880,00 650. 880,00 0,01 2.500.000,29 325.440,00 650.880,00 0,01 2.500.000,29 0,00
18. GESTÃO AMBIENTAL 4.042.000,00 36.492.045,83 -5.043.617,88 12.902.802,46 0,18 23.589.243,37 2.411.652,55 12.439.762,12 0,19 24.052.283,71 463.040,34
18.122 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 3.112.000,00 33.160.024,17 -4.774.033,16 12.128.621,49 0,17 21.031.402,68 2.347.432,14 11.670.334,94 0,17 21.489.689,23 458.286,55
18.542 Controle Ambiental 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
18.544 Recursos Hídricos 550.000,00 2.966.021,66 -269.584, 72 774.180,97 0,01 2.191.840,69 64.220,41 769.427,18 0,01 2.196.594,48 4.753,79
Demais Subfunções: (571) 80.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 0,00
19. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.527.684,00 3.057.052,03 -996.761,43 1.529.783,03 0,02 1.527.269,00 441.662,30 1.304.783,03 0,02 1.752.269,00 225.000,00
19.571 Desenvolvimento Científico 262.500,00 199.538,03 0,00 0,00 0,00 199.538,03 0,00 0,00 0,00 199.538,03 0,00
19.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 2.027.500,00 1.018.500,00 -678.987,53 711.667,51 0,01 306.832,49 96.012,47 486.667,51 0,01 53 1.832,49 225.000,00
19.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnol ógico 237.684,00 1.839.014,00 -317.773,90 818.115,52 0,01 1.020.898,48 345.649,83 818.115,52 0,01 1.020.898,48 0,00
20. AGRICULTURA 133.831.281,50 297.931.211,50 33.544.739,85 237.945.442,28 3,37 59.985.769,22 54.705.342,59 216.344.767,57 3,23 81.586.443,93 21.600.674,71
20.122 Administração Geral 74.133.932,00 82.668.659,76 12.855.704, 97 73.608. 367,46 1,04 9.060.292,30 15.155.049,97 73.201.186,40 1,09 9.467.473,36 407.181,06
20.605 Abastecimento 8.972.426,00 23.874.785, 46 -3.332.070,66 16.504.775,59 0,23 7.370.009,87 13.862.094,81 15.952.573,94 0,24 7.922.211,52 552.201,65
20.606 Extensão Rural 6. 294.101,75 14.057.302,79 120.233,03 282.980,88 0,00 13.774.321,91 42.770,68 84.568,53 0,00 1 3.972.734,26 198.412,35
20.608 Promoção da Produção Agropecuária 30.201.348,50 124.983.218,59 20.387.058,88 98.866.567,91 1,40 26.116.650, 68 12.911.032,50 81.893.151,53 1, 22 43.090.067,06 16.973 .416,38
20.609 Defesa Agropecuária 729.040,00 4.30 8.316,81 983.334,29 2.882.861,67 0,04 1.425.455,14 387.911,57 1.779.397,40 0,03 2.528.919,41 1.103.464,27
Demais Subfunções (423) 13.500.433,25 48.038.928,09 2.530.479,34 45.799.888,7 7 0,65 2. 239.039,32 12.346.483,06 43.433.889,77 0,65 4.605.038,32 2.365.999,00
21. ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 21.604.703,00 23.403.371,00 3.239.149,39 19.584.409,05 0,28 3.818.961,95 4.170.814,19 18.682.733,65 0,28 4.720.637,35 901.675,40
21.122 Administração Geral 18.796.703,00 22.092.901,59 3.222.521,56 19.408.254,59 0,28 2.684.647,00 4.096.638,93 18.506.579,19 0,28 3.58 6.322,40 901.675,40
21.631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.632 Colonização 2.608.000,00 1.035.332,75 16.034,83 79.334, 83 0,00 955.997,92 19.615,26 79. 334,83 0,00 955.997,92 0,00
Demais Subfunções 200.000,00 275.136,66 593,00 96.819,63 0,00 178.317,03 54.560,00 96.819,63 0,00 178.317,03 0,00
22. INDÚSTRIA 2.957.770,00 2.150.148,81 259.015,35 1.895.874,31 0,03 254.274,50 333.199,43 1.895.874,31 0,03 254.274,50 0,00
22.122 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22.661 Promoção Industrial 2.557.770,00 2.150. 148,81 259.015,35 1.895.874,31 0,03 254.274,50 333.199,43 1.895.874,31 0,03 254.274,50 0,00
22.662 Produção Industrial 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.664.195,00 19.326.621,29 1.264.915,61 16.082.829,18 0,23 3.243.792,11 3.447.956,67 15.883.032,68 0,24 3.443.588,61 199.796,50
23.122 Administração Geral 5.819.343,00 5.845.944,00 531.709,04 4.567.768,18 0,06 1.278.175,82 726.394,26 4.447.922,80 0,07 1.398.021,20 119.845,38
23.691 Promoção Comercial 627.600,00 331.500,00 -33.368,36 323.171,64 0,00 8.328,36 56.532,78 323.171,64 0,00 8.328,36 0,00
23.694 Serviços Financeiros 9.217.252,00 13.149.177,29 766.574,93 11.191.889,36 0,16 1.957.287,93 2.665.029,63 11.111.938,24 0,17 2.037.239,05 79.951,12
24. COMUNICAÇÕES 22.149.520,00 20.870.211,99 1.026.809,92 14.309.809,75 0,20 6.560.402,24 5.194.883,56 13.778.377,73 0,20 7.091.834,26 531.432,02
24.122 Administração Geral 8.196.895,00 7.340.864,99 72. 830,03 5.651.415,75 0,08 1.689.449,24 1.159.185,39 5.651. 415,75 0,08 1.689.449,24 0,00
24.721 Comunicaçõe Postais 13.877.392,00 13.462.614,00 953.979,89 8.658.394,00 0,12 4.804.220,00 4.035.698,17 8.126.961,98 0,12 5.335.652,02 531.432,02
24.722 Telecomunicações 75.233,00 66.733,00 0,00 0,00 0,00 66.733,00 0,00 0,00 0,00 66.733,00 0,00
25. ENERGIA 70.443.193,50 202.334.302,32 -29.251.716,08 131.352.040,24 1,86 70.982.262,08 21.334.767,17 119.040.504,51 1,78 83.293.797,81 12.311.535,73
25.122 Administração Geral 51.687.491,00 121.268.111, 42 3.416.677,20 86.242.298,38 1,22 35.025.813,04 7.882.584,46 86.242.298,38 1,29 35.025.813 ,04 0,00
25.752 Energia Elétrica 18.755.702,50 81.066.190,90 -32.668.393,28 45.109.741,86 0,64 35.956.449,04 13.452.182,71 32.798.206,13 0,49 48.267.984,77 12.311.535,73
26.TRANSPORTE 232.304.866,50 315.897.786,07 -42.864.036,37 249.460.279,38 3,54 66.437.506,69 70.349.050,64 210.967.063,33 3,15 104.930.722,74 38.493.216,05
26.122 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.781 Transporte Áereo 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.782 Transporte Rodoviário 231.504.866,50 315.897.786,07 -42.864.036,37 249.460.279,38 3,54 66.437.506,69 70.349.050,64 210.967.063,33 3,15 104. 930.722,74 38.493.216,05
27. DESPORTO E LAZER 14.722.836,00 30.786.059,10 3.152.578,84 24.612.327,12 0,35 6.173.731,98 7.249.292,63 24.612.327,12 0,37 6.173.731,98 0,00
27.811 Desporto de Rendimento 2.689.032,00 3.573.076,25 -131.098,05 2.384.042,91 0,03 1.189.033,34 667.306,00 2.384.042,91 0,04 1.189.033,34 0,00
27.812 Desporto Comunitário 12.03 3.804,00 27.212.982,85 3.283.676,89 22.228.284,21 0,32 4.984.698,64 6.581.986,63 22.228.284,21 0,33 4.984.698,64 0,00
28. ENCARGOS ESPECIAIS 358.617.554,50 543.329.492,50 89.801.261,20 529.933.725,22 7,51 13.395.767,28 120.886.236,33 529.933.725,22 7,92 13.395.767,28 0,00
28.843 Serviço da Dívida Interna 176.643.947,00 222.305.009,82 42.997.915,83 221.245.239,52 3,14 1.059.770,30 69.148.346,91 221.245.239, 52 3,31 1.059.770,30 0,00
28.844 Serviço da Dívida Externa 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28.845 Transferências 48.371.174,50 174.448.233,09 15.487. 038,61 172.873.076,80 2,45 1.575.156,29 17.238.825,47 172.873.076,80 2,58 1.575.156,29 0,00
28.846 Outros Encargos Especiais 133.557.433,00 146.576.249,59 31.316.306,76 135.815.408,90 1,93 10.760.840,69 34.499.063, 95 135. 815.408,90 2,03 10.760.840,69 0,00
99. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
271.450.030,00
262.522.729,98
37.022.673,84
253.655.588,10
3,60
8.867.141,88
57.453.811,10
250.746.222,47
3,75
11.776.507,51
2.909.365,63
TOTAL (III) = ( I + II) 5.917.601.921,00 8.293.692.637,08 790.624.403,93 7.054.528.402,16 100,00 1.239.164.234,92 1.648.907.387,73 6.688.988.625,25 100,00 1.604.704.011,83 365.539.776,91
JANEIRO A DEZEMBRO/NOVEMBRO E D EZEMBRO - 6º BIMES TRE 2022
DESPESAS EMPEN HADAS DESPESAS LIQUIDADAS
INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS¹
(f)
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimes tre

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